您好 您说的是改申报表吧?
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师,我们今年加计抵减的政策通过了,现在专管员说去修改全年的报表,我想问问,因为我们今年只有1月份交了增值税,那我修改的时候能不能只修改附表四,之前每个月的进项加计抵减额先不抵扣,都留到年底有销项的时候再抵,这样是不是就只需要修改今年每个月的附表四就可以呢
老师想问下,我们今年报了加计抵减声明,但一直没计提,税务局说这个月可以一并把今年的计提,这样的话我在哪里填写今年的加计抵减总额,是和本月的加计抵减额一起填到这个本期发生额就可以吗? 还有就是昨天提交了去年的加计抵减声明,我可以直接改去年12月的报表,把去年的一并计提吗
老师,早上好!我想问下,更改了2022年的增值税申报表附表(四)加计抵减,需要补税,怎么做账务处理呀?我当时在2023年4月一起用加计抵减,后面税管员不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),当时是4月份增值税申报表已经申报过了,也交过税款了,后面叫我更改后,需要补缴2022年12月的,然后2023年4月缴过的税款,又退了回来。请问我怎么做账务处理呢?
请问下老师,我们公司是高新制造业,去年1到10月份增值税没有计提加计抵减5%的金额,现在税务打电话要我们改报表要补计提,是需要改去年的报表呢,还是直接在今年6月份的报表中更改,抵减的金额是不是就成了公司可抵扣的进项税额呢
老师 我们在网上买了30多元的物料 因为我们有两个关联企业 只能绑定一个企业税号 所以其中一个企业对方开具的发票没有税号 这个会不会有影响 我们该怎么处理?
老师,请问个人代开发票,一年可以开多少呢
我们公司在抖音开了一个小店,一个抖音个人在2023年买了一个产品,现在联系我们客服说要开发票,我们能给他开吗?当时是个人买的,现在要我们给一个公司抬头开,这样行吗
自己公司燃料油给自己公司的船加油,我可以视同销售么?
老师请问一下,长投这章后续计量中,资产公允价有增值的要重新调整长投,那如果贬值的就不用重新调整吗
您好~想咨询下:这两种费用发票,是可以报销入账,但不能进项抵扣?
老师好,公司名下没有车,老板现在拿来一张修车发票,写的是零配件可以入账吗?
老师,您好!小规模,“”请各位老板尽快完成企业年度自查,完成的请忽略!日管控,周排查,月调度请不间断完成。”这个是查2024年度吗?要准备哪些资料啊?
我们做了一个项目,因为某些原因,让客户给我们找补了10吨材料款,比如说实际只发货20吨,但是送货单上是按30吨给我们结算,怎样处理这10吨材料的账哈?
企业是跨境电商的,出口免税,需要开发票吗,还是直接申报表里填就可以?电商
是的,税务要我们更改申报表,要我们享受这个政策,是要改去年的申报表吗
是要改去年的申报表哈
是要更改哪一张报表呀?补计提加计抵减的,那报表更正后是不是返还的税费就成了公司今年的留抵税额呢
加计抵减要填附表四 返还的税费?不返还啊 就在申报表里面体现 后面月份可以抵扣