您好,这个直接冲减现在的收入和税费

小规模无票收入填写增值税申报表的时候填写在哪一行?
当月有冲红的发票,报税填报表的时候,填增值税的时候要单独填写吗
老师请问一下,小规模2023年一季度有红冲2022年的免税发票,在填写申报表时,未达起征点,只开具了增值税普票,第9栏免税销售额填写正数发票减去红冲后的余额,还是填写本季正数发票的金额?
老师你好,10月我开错了一张全电发票,我现在红冲的话,到时候季报增值税的时候,应该怎么填写呀?
小规模季度不到30万,报增值税的时候填写吗?
增值税纳税申报表上就是减去我这个季度开出的数额填上去是吗
是的,是的,就是这样的
好的谢谢
不客气,很高兴帮你