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老师你好,10月我开错了一张全电发票,我现在红冲的话,到时候季报增值税的时候,应该怎么填写呀?

2023-11-01 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-01 17:01

按红冲后的销售额申报

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快账用户8153 追问 2023-11-01 17:05

我是小规模的

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齐红老师 解答 2023-11-01 17:08

一样的,红冲了相当于这笔业务没发生

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快账用户8153 追问 2023-11-01 17:21

那如果填写申报表的话,红冲的这笔应该填在哪里呀?

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齐红老师 解答 2023-11-01 17:22

不用填报的了,正负都抵消了的

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快账用户8153 追问 2023-11-01 17:26

就是说,会自动上传至申报表嘛?

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齐红老师 解答 2023-11-01 17:30

是的,是按扣除红冲后的金额统计的

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快账用户8153 追问 2023-11-01 17:33

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-01 17:34

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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按红冲后的销售额申报
2023-11-01
你好;  你开的是什么发票内容的; 正常现在没有0税率的; 你说下业务
2023-07-07
您好,已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方开具红字发票的申请,申报填写在附表二20栏进项税额转出. 借:库存商品/管理费用等(红字) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字) 贷:银行存款等(红字)
2021-05-08
你好申报时候你这个是一般纳税人吗,这个附表1 ,这个要是开13% 货物,专票话,你对应负数填写就可以,没有开别的发票话, 开了是蓝字%2B红字去申报
2021-05-12
您好,这个是需要的,需要转出
2023-10-16
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