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老师,收到进项票的负数怎么做账?

2024-08-02 17:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-02 17:14

借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

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快账用户9195 追问 2024-08-02 17:57

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-02 17:58

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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借:原材料等 负数 贷:应付账款 -负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
2024-08-02
你好  你收到负数发票 你是购买方。 你应该做购进的 红字发票来红冲。 你们是之前开了红字信息表出去。 你做转出处理了。  把你之前分录    怎么做的 写下发来看看  
2020-11-24
你好!是的,跟蓝字发票一样,只是金额写负数。也可以写相反分录。
2020-11-26
你好,我们公司退货,收到对方公司的负数进项票,分录是 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-02-05
你好 借应付帐款 贷库存商品 进项转出
2020-10-14
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