对的是的,不可以开差额发票。需要交增值税、附加税、所得税。
老师,你好! 公司是小规模纳税人,兼营现代服务和生活服务业务 已知:生活服务*旅游服务-差额征税,免税 那如果我开具了现代服务*会议服务的发票,分录怎么做呢?特别是我取得了酒店给我开具的会议费发票。
甲旅游公司为增值税一般纳税人,主要从事旅游服务,2020年10月有关经营情况如下:(1)提供旅游服务取得的含增值税收入720.8万元,替游客向其他单位支付交通费53万元、住宿费25.44万元、门票费22.26万元;并支付本单位导游工资2.12万元。(2)将本年购入商铺对外出租,每月含增值税租金11万元,月一次性收取3个月的含增值税租金33万元。(3)购进职工通勤用班车,取得增值税专用发票注明税额9.6万元。(4)购进广告设计服务,取得增值税专用发票注明税额0.6万元(5)购进电信服务,取得增值税专用发票注明税额0.2万元(6)购进会议展览服务,取得增值税专用发票注明税额2.4万元。已知:旅游服务增值税税率为6%,不动产租赁服务增值税税率为9%,取得扣税凭证已通过税务机关认证:甲旅游公司提供旅游服务选择差额计税方法计缴增值税。要求:计算当月应纳税额。
老板娘一家去旅游,对公打给旅游公司2万块,对方开旅游服务发票来,我觉得入职工福利是不是涉及到个税问题,建议开别的品名,他们说开咨询服务费,我觉得旅游行业也没什么咨询服务费吧?不知道用哪个品名更合适
老师好,请问我们是一般纳税人开了研发费用6%专票,不是差额征税单位:金融商品转让、经纪代理服务 人力资源外包服务、劳务派遣服务旅游服务等,那增值税及附加税费申报表附列资料(三)需要填写吗
老师 您好 我们单位是旅行社,一般纳税人,我们有国内的旅游资格证,旅游服务的差额征税已经申请通过了, 主营业务是接待国内的游客到日本游学 (没有国际旅游资格证),我们给国内的游客开出的旅游服务普票(收入票) 在申报增值税时,可以享受差额征税吗(成本费用都是游客在日本发生的)谢谢
同一个单位不同部门采购,怎么记账比较清楚?
咨询个问题,在自然电子税务局更正往期工资薪金个税申报时提示专项扣除合计不能大于本期收入,这个是不是不用管?工资好几个月才发一次呢
老师我们是4s店,我们售后把机油开成配件了,这样有风险吗?
老师,25年1-9月实际发放的是24年12月到25年8月的工资,企业所得税申报表里实际支付职工薪酬怎么填?
老师,工会经费申报的时候,工资总额包括不包括劳务报酬支出
老师,政府补助汇算清缴的时候要调增吗?
老师能给我解读一下这个背书的承兑汇票吗?我们是翔瑞通公司,晋能控股这个公司欠我们的货款,他出票背书给大同煤矿,也就是说晋能欠大同煤矿的钱,大同煤矿背书给山西轩岗,也就是说大同煤矿欠山西轩岗的钱?是这样理解的吗?山西轩岗背书给我们翔瑞通公司,也就是说山西轩岗欠我们翔瑞通的钱,是这样理解的吗?
老师,主营业务收入和采购的支出这些都要报印花税是吗?
老师我这个分录做的正确吗小规模纳税人公司
老师,出口货物的金额要缴纳印花税吗
所得税税率多少
小型微利企业5%的税率。
普票也得交税吗
是一般纳税人还是小规模?小规模季度30万普通发票可以免增值税、附加税、企业所得税。查账征税的,根据利润。
一般纳税人
利润是负的,企业所得税还需要缴纳吗老师
一般纳税人是销项税额减进项税额,按照这个来缴纳的 利润是亏损的,不需要交所得税。
我们是差额征税,开会议服务费,只缴纳增值税,附加税,我们差额征税,但是总利润是负数,会议服务费也不用缴纳所得税是吧老师
你好,看你单位整体的利润 整体是亏损的,就不需要交所得税
进账发票不好找啊老师
老师,假如今年盈利了,整体亏,也不需要缴纳吗
所得税吗
是的是的,不需要交所得税