您好,肯定的,他们不能认证呀

我们11月有三张专票票,12月还没有认证,被对方公司开具了红字发票红冲了,现在三张红字发票已经作废了,原发票还可以使用吗?
老师,4月开具给购买方的专票,9月这里发现开票信息不对,对方提交了红字申请表,并且已经抵扣,我该怎么操作?我开具红字专用发票以后,还用不用开具正确的发票呢
公司属于小规模,八月开了一张专票,九月发现对方抬头写错了,重新开具了正确的票,但是忘记冲红八月的错票了。现在报税,发现税金多了小一万。而且现在冲红八月错票,发现对方会计也不靠谱的样子,她认证了错票,没认证正确的票,现在要怎么处理这件事情呀,脑袋都大了,谢谢!
老师好,一月份收到两张专票,2月份抵扣了其中一张,由于发票内容开错了,现在要退回给销售方,抵扣的那一张已经填写了红字发票信息表,另外一张没有抵扣是不能填写红字发票信息表吗?接下来要怎么做?跟对方财务沟通让她开具红字发票吗? 开回来的红字发票怎么做账,能直接红冲1月份的会计分录吗?
老师,这个我根据对方的要求4月开的专票,现在对方要求我作废冲红重新开,她们提供这份资料给我可以重新开发票吗
老师一般纳税人从小规模纳税人采购地方特产销售,开具的普通发票,可以计算抵扣增值税不
请教老师有现金流量表里面的数据公式吗?就是现金流量表数据是怎样得出来的
你好老师,请问民办幼儿园老师发工资不需要申报个税吗
老师,我的会计学堂怎么进不去了呢
企业汇算清缴时,去年年底预提的工资/奖金费用为10万,今年5月份前实际发放为15万,多发的5万可以在汇算清缴时调整以前年度利润吗?
朴老师,我公司是电商公司且是小规模纳税人,确认收入时借:其他货币资金-抖音店铺12111.66,贷:主营业务收入 11991.74(12111.66/1.01) 贷:应交税费-应交增值税-销项税额119.92 ,由于季度收入没有达到30万免增值税,所以把销项税转为营业外收入,借:应交税费-应交增值税-销项税额119.92,贷:营业外收入119.92,我这样做对吗?
你好 社保新增人员以后需要年度缴费工资申报以后才能 日常申报名单里列出来吗 人数还是没变
你好在吗?请问我是一般纳税人。这个月要开200万的发票。需要多少进项
农户自产自销咸鹅税点多少?
老师:自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 现在是2026年3月。向税局申报资料时, 提供修改期末数后的2025年资产负债表,利润表,2025年3季度预缴表 2025年4季度预缴表 ,对吗?需要提前进行2025年度汇算清缴吗?
现在都八月份了,对方还没有找来,需要主动去找对方说补开吗?补开了她们是不是就没啥影响了?
他没找你,可能对方还没认证,没发现
为啥对方还不认证
现在认证没有时间限制
那我重新给他们补开,不给他们说行不行?还是得跟他们说一下呢?
这个钱有没有收到了?
钱已经收到了
那你还是开给别人吧,肯得投诉就麻烦了
那开之前是不是要和对方说一下再开?
你说你不小心红冲了,和对方解释下就可以