你好,往来款项要做重分类,月度季度年度编制资产负债表时都需要重分类
我是采购人提前预支2000元买公用品报销的时候是怎么附加账单上
老师,我们公司5月份新建了一座对外营业的充电站,5月份在云快充平台收到43.03元的电费收入,6月份收到电力公司5月分的电费明细表金额339.01元,请问这个43.03元怎么云账务处理
打款给公司领导支付公关费,做账怎么后期怎么做
老师,您好,请问餐饮行业的财务分析怎么做呢
你好老师,满足小微335标准,是年度1-12月不能超300万营业额还是近12月内(比如8月到次年6月
宋生老师 补做的话是做在四五月份吗?
父亲61周岁,兄弟三个,期中俩人扣1500,另一个不扣,行吗
老板新成立一家公司,购买了高档住房和写字楼,用住房和写字楼用来实缴公司资本,好不好?
请问录入初始余额时候,根据科目余额表,本年利润怎么填,科目余额表上本年利润余额是借方,但是不平,不知道哪里错了
老师,月末结转税金及附加是5.2,交纳时是5.1账上多了0.1怎么做平
如果同一个客户:只用一个往来,比如赊销给甲客户A货物113万,但是另外B货物比较畅销,先让甲公司预付20万。用两个往来科目了,无需重分类吧?因为往来在正常的借贷方呀
重分类的意思是应收 预收的借方填在资产负债表的应收 应收 预收的贷方填在资产负债表的预收
同一个客户用同一个往来科目,为啥还会涉及重分类呢?
假设你用的是预收账款,最后是借方余额,就要重分类为应收账款
请问同一个客户,设置不同的往来呢?会涉及重分类么?
不管是否设置相同或不同的往来都可能涉及到重分类