借应交税费应交增值税销项15000 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

7月份销项10万,待认证进项15万,请问7月份增值税申报表该如何填写?需要缴纳增值税吗?
月末,增值税进项税额大于销项税额,有留抵税,怎样结转
老师,认证的进项大于销项,这种月末怎样结转增值税呢,还有留底的
老师 5月有待认证进项税额8万,销项有1万,这个月抵扣一张发票进项税额1.5万需从待认证进项转入,申报表期末留底税额5000元。会计分录如何做?不用借方进入留底税额吧?
7月产生销项税15000,待认证进项税5700,月末怎样结转增值税老师?
业务员拿报销单来,入库单数量金额可需要与送货单发票核对了?
老师,我们支付了一年的房租,还没取得发票,付钱时候怎么入账,后续怎么入账
残保金的计算公式是什么,每个地的费率是都不一样么
生产型企业拿到报关单, 如果没有开票的情况下,需要做无票销售收入吗? 另外每个月除了申报增值税申报表外还要申报相关的哪个报表? 如何查询报关单报的是否正确? 主要看哪几方面内容
核算,成本,税务,总账怎么操作
2026年企业间的往来是不用视同销售了么
想办一个营业执照:企业管理有限公司的经营范围有哪一些?
独立核算啥意思,分公司有自己的账务就是独立核算么,增值税独立核算,所得税一般不能吧
请问一下劳动仲裁,公司为被申请人,公司没有钱,会执行法法定代表人账户吗
房产税半年申报一次,(房产总原值100,面积出租25,自用5),其中下半年里前两个月自用,后四个月出租,请问自用及出租面积怎么填,自用及出租原值也是怎么填
待认证进项税5000不动还在借方是么?
只把销项税额转到“应交税费—应交增值税—转出未交增值税”吗
你好对的 是这么做的
把销项税额15000转到‘应交税费—应交增值税—转出未交增值税’了,那还用把这个应交税费—应交增值税—转出未交增值税转到‘应交税费—未交增值税’吗?
你的留底在哪个科目里面挂着?是未交增值税吗?如果是的话,需要把这个转出未交增值税结转到未交增值税留地,一般放在转出未交增值税借方就可以的。
留底7万在‘应交税费—应交增值税—未交增值税’的借方挂着呢,对吗老师
这么做对吗?老师
是的对的,这个正确的