你好,之前的留抵税额你做账了吗?
老师你好!7月和9月有了进项税额发票先做了帐,但是没有认证(没有做待抵扣认证科目),11月认证可以吧?如果这个月认证了但是在年末没有销项税额,这个进项税额可以作为留底税结转到下一年度吧?
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出,这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里,填入主表的哪一栏?上月进项抵扣额是10494.8,实际抵扣额8330.8元,2164元做入进项税额转出里,在这个月主表里没有显示留抵的2164元,只显示在本年累计14栏里,那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一项?
老师好,进项税额入账进项待抵扣里,这个月认证了一张发票税额超过销项了,有留底税,怎么账务处理?
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
老师 5月有待认证进项税额8万,销项有1万,这个月抵扣一张发票进项税额1.5万需从待认证进项转入,申报表期末留底税额5000元。会计分录如何做?不用借方进入留底税额吧?
工商年报里经营范围后缀括弧里的(依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营)这几个字也没写上去,会有很严重的后果?
工商年报里经营范围打错了一个字劳动力经纪打成苏动力经纪了,后缀括弧里的依法须经营批准的项目,须相关部门批准后方可经营这几个字也没写上去,24年做了修改,以往年度的不做修改了可以吗
老师你好!请问下买菜收到农产品发票总额是109.79元,税是9.9元,会计分录怎样处理,谢谢
我想问一下,我们单位有两个员工派到单位上班,那个单位要把他们的工资转过来,这样我们单位要开票给对方吗
零星采购取得什么可以税前扣除
请问开具劳务费发票每次没人少于500元,不用开具劳务费发票?如果是一个月2-3次,每次少于500元呢?
老师你好我们这个旅游俱乐部挂靠到别人公司,那我们这个俱乐部的账怎么做啊
工商年报中的纳税总额怎么取数?需要取哪些税的数
借:安全文明施工费 贷:库存现金 月底需要结转吗,安全文明施工费属于什么科目
工商年报中的营业收入和纳税总额是填写24年全年总数吗
之前没有留底,这个月抵扣1.5万就有5000留底了
明白了,借,应交税费,应交增值税销项税额10000 应交税费-未交增值税5000贷,应交税费,应交增值税进项税额15000
老师请问应交税费-增值税-留底税额 这科目是营改增用还是目前可以用?
这个你可以自己设置使用
我意思是上面分录 未交增值税5000 如果用留底税额5000代替也是对的吗?
对,这个用这个代替也是正确的。
我看到其他文章说留底税额这词是营改增用,目前都不用这科目了。所以就问问
其实你用的话也不算什么错误的。
好的,谢谢老师。
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢