分不分都可以的,6%和13%都可以用进项来抵扣
老师,你好,我们单位是一般纳税人,有两台车报废了,我们卖给报废汽车回收企业,现对方要我们开发票,我们企业是10年3月和6月的时候分别买进这两台车,当时未抵扣进项,请问这种情况我该怎么开票呢?我能不能开专票啊,因为企业现在还有留抵税额,我不想简易征收。另外具体的开票项目是什么?谢谢
晚上好各位老师,1、运输公司,接送人的车报销的修理费,普票会计分录是?2、运输公司,接送人的车报销修理费,油费,增值税专用发票,会计分录是?3、运输公司,工地技术员专用车报销油费,普票的会计分录(如果开的是增值税会计分录)呢?应交税费下的会计科目有两个科目,待抵扣与进行认证进项税,待抵扣与进行认证进项税的科目都是什么时候用?会计分录是?请各位老师详细列出每个会计科目,谢谢!
老师,您好,我单位出现这样的问题,开出去的销项是3%,简直征收,进项有3%,同时还有6%及13%,主要是同事报销款,这样做账的时候就会有进项大于销销,未交增值税为负数,但是在申报增值税的时候又不能抵扣进项,就会出现账与报表不符,这种情况怎么办?
老师,5月和6月分别有两笔购入产品的业务,发票收到,是专票,进项税额分别是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵税额。所以我就没有认证抵扣这两笔税额,7月报税的时候,期末留抵税额够用。所以未抵扣进项税额的这两笔业务,做账的时候怎么做啊?正常借进项税额?留到以后抵扣的时候,再怎么做分录啊?
老师,请问一下做账软件5月,6月各有一张进项发票没采集到,客户发票原件寄过来,我怎么入账,发票抵扣有时间嘛,客户做销售业务13个点,有张进项发票开的是租赁服务—月卡停车费,9个点可以抵扣嘛
我公司公户,转给对方个人账户货款分录
老师,是不是每个月都要调汇啊,比如应收账款:根据8月最后一个工作日的汇率调整财务费用~汇兑损益?
去年年底成品油发票已抵扣 未入账 现在补入账分录怎么写
公户转货款给个人,分录
企业分项目核算的入账口径是?
老师有没有成本核算的模板表呢?
@董老师你好,咨询合报的。
我公司转货款给个人的分录
医美行业的账需要注意什么?还有它的成本是什么?具体行业规划时应该怎么做?还有就是税务申报,假如不开票的话,靠平台和线下店他不开票收入的话 收入应该怎么申报?
老师晚上好,请问一下我们公司200万实体工程,跟开发商的分包甲公司签了合同盖了章,发票也开了。后面总包开发商说甲公司付不了款,又重新让我们用总包开发商的乙公司签合同开票。 这样就造成了应收账款多了200万,这个账怎么平
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。