您好,请问贵司是一般纳税人还是?

老师您好 我刚接手了别人的账,有点不明白的地方希望您帮我解决下。我的前任会计在收到发票进账的时候做的是借 应交税费 待认证进项税额 然后在月底的时候做的结转分录是 借 应交税费-应交增值税-进账税额 贷 应交税费-待认证进项税额 我不太会用应交税费-待认证进项税额这个科目 麻烦老师给我解释下,还有他这个分录对吗?另外 实际情况是进账大于销项 不用交税 这个结转分录怎么写?谢谢
1.公司购入固定资产时的会计分录,借:固定资产,贷:长期应付款。 2.每月还贷款,前期会计的分录是这样做的,借:长期应付款,借:应交税费-待认证进项税额,贷银行存款。 3.现在我接手后,财务主管要求不使用待抵扣进项税额这个科目,每月付款时的会计分录为,借:长期应付款,贷:银行存款。 4.现在我的问题是付款后的下月才收到发票,收到发票后我问老师把发票入账,会计科目怎么做?
晚上好各位老师,1、运输公司,接送人的车报销的修理费,普票会计分录是?2、运输公司,接送人的车报销修理费,油费,增值税专用发票,会计分录是?3、运输公司,工地技术员专用车报销油费,普票的会计分录(如果开的是增值税会计分录)呢?应交税费下的会计科目有两个科目,待抵扣与进行认证进项税,待抵扣与进行认证进项税的科目都是什么时候用?会计分录是?请各位老师详细列出每个会计科目,谢谢!
老师,您好!我们是做国际货运代理的一般纳税人公司,增值税是免税的,请问一下我收到的增值税专票怎么处理?例如:我收到一张运输公司开具的进项税额900元的运输发票,会计分录: 借:销售费用 10000 应交税费—应交增值 (进项税额) 900 贷:应付账款—XX运输公司 10900 那期末报税的时候怎么处理呢?
老师,我们公司是一般纳税人,怎专门做光伏电站安装的,人家给我开专票,麻烦老师详细会计分录分享一下,老师,我们一般纳税人,专票是不是可以进项抵扣,借:销售费用~宣传费应交税费(进项)贷:银行以上有三个问题?麻烦老师一一解答指导问题1,可以进项抵扣吗?问题2,上个问题老师回答是计入管理费用,现在又说计入销售费用,到时是计入哪个会计科目比较合适?问题3,设置二级科目宣传费,年报汇算清缴需不需要调增??
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
老师你好,请问是否有规定发工资一定要对公发放?
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
老师,个人给单位代开发票是不是不需要缴纳印花税
公司车保险做账,记那个科目,怎么记
老师,银行的贷款只能以材料的款形式付出去,实际是用于还股东的借款。这种能不能让股东写委托付款入账
老师卖固定资产科目计入固定资产清理,那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧?增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税,这样的话,利润表的收入和增值税,所得税表里的收入不一致了吧?
1、运输公司,接送人的车报销的修理费,普票会计分录是? 借:主营业务成本 贷:银行存款
、运输公司,接送人的车报销修理费,油费,增值税专用发票,会计分录是? 借:主营业务成本 借:应交税费增值税 贷:银行存款
运输公司,工地技术员专用车报销油费,普票的会计分录(如果开的是增值税会计分录)呢? 借:主营业务成本--油费 贷:银行存款 专票的话就多一个借方的应交税费增值税
老师晚上好☕
运输公司是一般纳税人
增值税发票,借方是应交税费、增值税、进项税,是这样的吗?
您好。是的请问还有什么可以帮您的