没有抵扣时间限制的,开在专票才可以抵扣的,你这个月补上就可以了
问题一,一般纳税人报完税,下载完税证明,这个完税证明是申报表吗?还是单独的那种证明?在电子税务局下载吗 问题二,对于8月进项之前5月已经认证了,8月又做了一遍进项,9月账务怎么处理 问题三,销项票,有一张是作废的发票,可是他们还是做了应收,和收入,还有销项税额,这个9月如何调整 问题四,供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表,这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里,税额已转出,但是这个红字发票我没见到,这个红字发票我方需要不?入账的时候正常是8月份怎么做?9月调整怎么做啊 问题五,8月暂估收入没有扣除税额,增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的(这边要求和账上数据一致),那么9月账务怎么调整啊? 上面问题比较多,麻烦老师了,能否说详细点的会计科目啊非常感谢
老师,你好! 我们有家客户,是一般纳税人,企业名下没有汽车,但是产生了汽油费,有专票和普票,在6月份的时候,可以有充值加油卡,款项从公账出的,但是当时是没有发票的,10月份开始做账的时候,发现客户有提供好几张加油专票和普票过来,客户想专票可以抵扣进项税,普票可以做费用,请问,现在给补签私车公用协议可以吗?租赁日期从7月份开始,是按租赁费用是按月付好,还是季付好哦?
老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
老师,请问一下做账软件5月,6月各有一张进项发票没采集到,客户发票原件寄过来,我怎么入账,发票抵扣有时间嘛,客户做销售业务13个点,有张进项发票开的是租赁服务—月卡停车费,9个点可以抵扣嘛
一般纳税人公司,销售货物,收到一张9个点专票租赁服务—月卡停车费,请问老师可以抵扣进项嘛,怎么做账呢,
老师,请问现金流量表里的支付职工薪酬包括单位支付的社保和公积金吗?
您好老师,想问一下开租赁费发票,没有房产证可以开吗
老师,个体户是申报经营所得和个人所得,小规模和一般纳税人是申报个税和企业所得税,是这个意思吗
食堂的采购设备折旧计入什么科目
(治疗收入-成本)*45%为治疗绩效,单位核算标准。但如果没有收入,仅存在成本,这个成本应如何扣减?
我是个体工商户,收到 一条短信,写的是:年报申报已截止,您已逾期将列入异常并罚款。这个是什么年报呢?
老师好,商贸公司要开发票,明细太多有什么办法吗?
不是本单位的人,来单位进行审查,办事。住宿费可以从本单位报销吗
小规模开普票超30万按1个点交增值税,另外减免的2个点要计入营业外收入-税费减免吗?
老师,房产税之前从价计征,税务系统自动生成之前的申报表。今年是否改从租计征?那我直接在系统从新釆集税源更新从租计征提交就可以了吗?
2张发票都是专票,一个13,一个9都可以抵扣嘛
这个月报7月份的账,7月份没开票,能不能后面开票然后做进项在抵扣呢
你好,这个单位的车吧,单位车办公用的可以。
可以的,你需要抵扣的时候再勾选就行。
9个点怎么做账呢,还有客户寄来一些成本票,办理机动车证件,汽车贴膜可以做费用嘛,做什么科目
借管理费用,停车服务,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款。
单位的车可以的管理费用,汽车费。
老师,办公用的车,开的专票月卡停车费可以进项抵扣嘛,那怎么做账呢
可以的,上面写了, 借管理费用,停车服务,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款。
我看备注写的一年,袋预付账款嘛
借预付账款、应交税费、应交增值税进项,贷银行放款。按月借管理费用,贷预付账款。
办机动车证件,贴膜也可以做费用嘛,管理费用,其他应付款嘛
可以的,可以这么做的。
这种属于管理费用属于什么费呢,
不好意思看不清楚
就是我刚刚问的那个进项专票,开的租赁服务—月卡停车费
发票单位月,数量12,金额1800,备注23年7.1—24年6.30
我想这张发票能不能抵扣进项税,然后直接一次性抵扣还是做费用每月摊销
跨年了不可以也没有跨年的可以啊
那就做管理费用—停车服务 应交增值税进项税额 预付账款嘛
借预付账款、应交税费、应交增值税进项,贷银行放款 。按月借管理费用,贷预付账款。 刚和你说了跨年不能做管理费用
没有付钱带什么
可以做管理费用—停车服务 应交增值税进项税 应付账款嘛
你好可以可以可以 管理费用是一个月的