没有抵扣时间限制的,开在专票才可以抵扣的,你这个月补上就可以了

老师我有一个疑问,就是我之前在代理记账公司,然后呢收到了客户寄过来的是复印过来的发票复印件进项票,金额100万,税额13万,那我做账就是借:原材料100万借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万,重点来了:第二个月客户将这笔业务的原件发票给我了(上个月给我的是复印的发票,原件没有寄回来),那我又做了一次借:原材料100万,借应交税费应交增值税进项税额13万,贷应付账款113万。。老师这样我是不是就是重复入账了呢???导致同一笔业务的进项税我也记了2次是这样吗??!
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我还需要做什么其他的吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?请老师指点迷津
老师,请问一下做账软件5月,6月各有一张进项发票没采集到,客户发票原件寄过来,我怎么入账,发票抵扣有时间嘛,客户做销售业务13个点,有张进项发票开的是租赁服务—月卡停车费,9个点可以抵扣嘛
一般纳税人公司,销售货物,收到一张9个点专票租赁服务—月卡停车费,请问老师可以抵扣进项嘛,怎么做账呢,
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
老师您好,个税汇算清缴发现 上一家公司两个月的个税没什么报, 我现在如何处理?
请教一下,供应商的付款,采购需要签字吗?签字在经办,还是审核;采购合同是采购经手的
老师,深圳制造业的税务率一般在多少之间
我个人所得税申报超69000元个人所得税应该交多少
领导买的黄金项链耳坠走什么呢
2张发票都是专票,一个13,一个9都可以抵扣嘛
这个月报7月份的账,7月份没开票,能不能后面开票然后做进项在抵扣呢
你好,这个单位的车吧,单位车办公用的可以。
可以的,你需要抵扣的时候再勾选就行。
9个点怎么做账呢,还有客户寄来一些成本票,办理机动车证件,汽车贴膜可以做费用嘛,做什么科目
借管理费用,停车服务,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款。
单位的车可以的管理费用,汽车费。
老师,办公用的车,开的专票月卡停车费可以进项抵扣嘛,那怎么做账呢
可以的,上面写了, 借管理费用,停车服务,应交税费,应交增值税进项,贷银行存款。
我看备注写的一年,袋预付账款嘛
借预付账款、应交税费、应交增值税进项,贷银行放款。按月借管理费用,贷预付账款。
办机动车证件,贴膜也可以做费用嘛,管理费用,其他应付款嘛
可以的,可以这么做的。
这种属于管理费用属于什么费呢,
不好意思看不清楚
就是我刚刚问的那个进项专票,开的租赁服务—月卡停车费
发票单位月,数量12,金额1800,备注23年7.1—24年6.30
我想这张发票能不能抵扣进项税,然后直接一次性抵扣还是做费用每月摊销
跨年了不可以也没有跨年的可以啊
那就做管理费用—停车服务 应交增值税进项税额 预付账款嘛
借预付账款、应交税费、应交增值税进项,贷银行放款 。按月借管理费用,贷预付账款。 刚和你说了跨年不能做管理费用
没有付钱带什么
可以做管理费用—停车服务 应交增值税进项税 应付账款嘛
你好可以可以可以 管理费用是一个月的