同学你好 你们是什么企业会计准则呢
老师,我们公司是一个小规模纳税人,做批发零售,今年厂家业务调整,说要把别的小代理并入我们公司名下,之前他们的订货由厂家开发票给我们,让我们升级一般纳税人,然后再平开发票给并入的这些小代理,我说我们没有收过对方钱怎么好开发票给对方,可是厂家说做一个三方协议就好,还说厂家请来的财务做过很多企业整合,税务上不会有问题,这种事情税务上真的会认可吗?好担心啊,现在厂家逼着让升级一般纳税人
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
我之前提的问题是:2019年12由一般纳税人改为小规模纳税人后收入发票里的增值税没有做账务处理,直接全部计入主营业务收入了。7月份税务局的报表调整过了,我要咨询的是公司财务需要如何做账务处理?你们给我回答的是上面我发给的账务处理,但小规模纳税人又没有以前年度损益调整科目。最后想问我到底应该如何做凭证调整?(三个老师有三个不同的回答)
老师你好,公司小规模纳税人,科里主管部门要求我们补交23年增值税,(相应的税金及附加,所得税。增值税主表,财务报表年报一一修改)我们原先没达到起征点,现在要求我们达到起征点,我们得补20万的主营业务。收入,请问原来因没达到起征点,营业收入产生的税金转到营业外收入了,现在因有增值税了,营业外收入就冲减科目。如何做凭证。现在是否先调2三年的报表,后期在24年当期8月在做账
老师好,今早税务局打电话,说我们公司在去年初收到对方开具的发票为虚开发票,我们是小规模纳税人,当时做账借低值易耗品600元,贷银存600元,现在税务要求纳税调整,我们当时入成本,现在该怎么做?会计凭证红冲也不对啊? 以前年度损益调整?税务又该如何调整。让我们写情况说明加盖公章送税务局。要更正12月31日会计报表吗?请老师具体教下
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
统计云平台B203表财务月报,上月预估的数据比本月实际出的报表数还高,提交审核时需说明原因?这个应该怎么解释合适呢?
老师我在代账公司上班,和客户要银行回单和流水,客户闲麻烦,不当回事,这种情况得怎么和客户沟