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2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
我们给钱员工 借:其他应收款 200 贷:银行 200 刷单,开票给个人 借:银行120 贷:主营业务收入120/1.13 增值税120/1.13*13% 开票给我们 借:库存商品120 贷:其他应收款 120 开票给我们是转让财产,只按差额交个税,这里没有所得,没有个税的。自已在手机上就可以开票了,个人开票增值税附加税现在是免的,就是财产转让的个税了,(转让价-买入价)*20%,我们是平价交易,根本没有所得,80元的佣金这个太多了,我们没有发票,只能是损失了,当招待客户了 借:销售费用-业务招待费 80 贷:其他应收款 80,没有发票,年度所得税汇缴时全部纳税调增
做内账,120的本金是刷单的,为什么要计收入
您好,我们都有交易记录的(刷单有交易的),为啥没有收入呀,内外账是一样的分录,只是内账多了一些不想在外账体现的
这部分钱我们先给了刷单的人,刷单的人才会拿这个钱去淘宝平台拍我们的产品,120相当于我先给了人家,人家再通过平台拍单这个钱再返回给我们
您好,是 的,我分录里都写了哇,您看一下分录哈 我们给钱员工 借:其他应收款 200 贷:银行 200 刷单,开票给个人 借:银行120 贷:主营业务收入120/1.13 增值税120/1.13*13% 开票给我们 借:库存商品120 贷:其他应收款 120 借:销售费用-业务招待费 80 贷:其他应收款 80
但我们做内账店铺核算的话会把刷单的和实际收入分开
刷单的订单没有实际发货,也就没有成本
哦哦,那咱这个增值税实际缴纳扣款时就和账对不上了