你好!内账还是外账?

老师,我们公司原来是是公司-培训机构-学员这样的销售路径,现在变成学员直接从我们公司买东西,分一部分利润给学校,相当于学校不用进货再卖,但是拿到一样的利润,这个东西是学员在我们公司的app上下单的,请问这个给学校返的利润,要怎样处理简单呢,有什么办法按照分成后的收入做账呢
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
你好,电商我的收入我是这样做分录的,借,其他货币资金,贷,应收账款,然后有内部人员刷单,报销的时候我怎么去冲我的收入金额,相当于是这个意思,就是内部人员下单买东西再来公司报销。
内部人员刷单,借,其他货币资金,贷,其他应收款就这是他刷单的时候做的,再报销,然后报销的时候还要做一笔贷货币资减少,这个时候借方做什么科目呢
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
为什么利息具有抵税的作用呢,你不还是要付这笔利息费用吗,那照这样说是不是所有的费用都具有抵税的作用
交车险,保险公司开的发票的备注栏里,代收的车船税是一起记管理费用还是税金及附加?
朴老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?
老师是 内账呀
你好?一般真实收入业务 借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费 如果你们是刷单业务可以按你的分录
确认收入时:借,应收账款,贷,主营业务收入,确认店铺金额时 :借其他货利资金,贷,应收账款,提现时:借银行存款,贷,其他货币资金-抖店平台提现,像这的账务处理逻辑对不对
你好!这个逻辑没有问题,但是一般平台不是先收款在发货吗?所以第一步一般是借其他货币资金贷主营业务收入 应交税费
那按我这个逻辑,我那个刷单的账怎么做分录呀,刷单购买后再报销的账
你好!内账不确认收入其他货币资金对应其他应付款就可以
借贷分别怎么做,做这一步我有点晕了
你好!借其他货币资金贷其他应收款就可以
借其他货币资金贷其他应收款就这是他刷单的时候做的,然后报销的时候还要另外做一笔吗
你好!报销需要做一次货币资金减少
贷方做资金减少,那借方做什么呢
你好!费用类科目,不是刷单费用吗?