您好,货是到了,只是没有发票,我们一样的入账,这个3万要结转成本的,这部分在年度汇缴时是无票成本费用 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)调增

老师,供应商开给我们公司25万的货款专票,我们公司付了15万,剩下10万是由采购垫付的,采购付给供应商的,这个账怎么做?
我们公司要给供应商付款1.2万,但是供应商注册的公司注销了,他们又重新成立了一家公司,这1.2万,该怎么付出去
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用3万,实际应付款7万;供应商给的3万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做帐?
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用9万,实际应付款1万;供应商给的9万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做分录了?
老师,我们单位给供应商一个月进货金额达到10万元,供应商会返给我们1万的商品,但是供应商只给开10万的发票,那一万的商品不开发票给我们。这个1万的商品应该怎么处理
老师:出纳管理制度及工作流程有吗?
个人扣缴端中,12月份添加的个人信息,能够在重新更正申报中把它的工资从7月份8月份9月份11月份一直申申报完吗?
资产负债表资产总额325万,其中固定资产320万,负债328万(购买固定资产得钱未付),未分配利润负3万,未实缴,现在要股权转让,转让金额是320万,转让固定资产所有权得同时转让债权,请问需要缴纳个税吗?怎么交?
老师,请问个人独资企业或个体工商户在缴纳35%的税金后解散分的的剩余财产还需要缴纳股息红利所得税吗?
那样报表两边不是不平了吗
老师好:2024年度的年终奖10万元,在2025年元月申报个税,单独计税。在2025年3月发放的。请问下,影响2025年年终奖的个税申报吗?
一般纳税人,11月应收账款106万,没开票,未收款,但是满足确实收入条件,做账应该是 借:应收账款106 贷:主营业务收入-未开票收入 100 应交税费-应交增值税-销项税 6 报税直接报在未开票收入行次。 上面做法对吗? 后续隔2个月,收到发票了, 怎么调账和报税
比方说这个月的账,我已经接装好了。然后我又倒回去改了一下。计提和付的工资的金额,最后一笔结转没动,直接结账下下下几个月了,那么。(我若是忘了删,重新结转的话,怎么检查得出来呢)
项目的彩钢板房做固定资产20年折旧了,项目只有2-3年,合适吗?应该放到哪里合适
老师:固定资产管理制度有吗?
供应商另外注册了一家新公司,可以用新公司开票给我们吗
您好,可以的呀,让他们写个说明,盖公章就可以了