您好,货是到了,只是没有发票,我们一样的入账,这个3万要结转成本的,这部分在年度汇缴时是无票成本费用 年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)调增
老师,供应商开给我们公司25万的货款专票,我们公司付了15万,剩下10万是由采购垫付的,采购付给供应商的,这个账怎么做?
我们公司要给供应商付款1.2万,但是供应商注册的公司注销了,他们又重新成立了一家公司,这1.2万,该怎么付出去
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用3万,实际应付款7万;供应商给的3万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做帐?
请问老师,我们是一般纳税商贸公司,应付供应商10万,供应商给予促销活动费用9万,实际应付款1万;供应商给的9万费用,供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款,如何做分录了?
老师,我们单位给供应商一个月进货金额达到10万元,供应商会返给我们1万的商品,但是供应商只给开10万的发票,那一万的商品不开发票给我们。这个1万的商品应该怎么处理
供应商另外注册了一家新公司,可以用新公司开票给我们吗
您好,可以的呀,让他们写个说明,盖公章就可以了