您好 7月份开出第一份发票,也收了款,是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了 如果前期筹建期间的支出已经全部入账的话 就不存在开办费什么的了 后期用在建设这块的支出 还是该进在建工程就进在建工程

老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师,我这边又有问题,要问您了,就是,比如说我这边是做计件的,然后供应商给我们开票,他开呃在建,他在开空存款项或者是建筑工程的时候,他的发票开的时候,不应该就是要把那个工程项目写上嘛,然后现在呢,他有一个工程项目景观工程,他的合同是500万,但是他结算下来只有300万,相当于说合同价格跟那个结算价就相差了200万,然后他在付款的时候吧,我们已经给他付到了300万,这样子的意思。
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,想请教下,公司7月份开出第一份发票,也收了款,是不是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了吧,不存在开办费什么的了是不是?那后期用在建设这块的费用还是该进在建工程就进在建工程嘛
销售业务员在小米买的礼品送客户,但开发票开的是业务员的名字,不是开的公司的名称,这种可以入帐嘛?所得税汇算需要调增嘛?
老师好,税务报表,先报哪个报表? 麻烦说一下顺序
老师好,现在一个小规模公司要注销,有一台电脑原值6000,也已足额计提折旧5700,不打算卖了(不好卖出去),注销时怎么把账务处理平,税务申报需要申报哪些?
你好老师,刚注册的营业执照,第一申报,填报资产负债表,全部0可以不,还没开通对公账户
2月新增出口销售,租赁费用进项转出等年末清算,需要加上1月销售收入吗?
25年公司一直都零申报过完年底,都要交哪些印花税呀,一直没有业务发生
季报,是否存在资产损失,若固定资产清理是亏损,这里是否需填“是”?
老师。看营业执照怎么看的出是主营业务收入项目还有其他业务收入
企业所得税季报中 职工薪酬部分 已计入成本费用的职工薪酬 填什么数据 是填税前工资数+公司承担的五险一金费用吗?
请问股东用专利出资给公司,借:无形资产,贷:营业外收入吗?
现在期间费用就该分开做了,不能全部入开办费了嘛。其他没什么区别哈,老师
现在期间费用就该分开做了,不能全部入开办费了其他没什么区别哈 是的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问