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老师,想请教下,公司7月份开出第一份发票,也收了款,是不是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了吧,不存在开办费什么的了是不是?那后期用在建设这块的费用还是该进在建工程就进在建工程嘛

2024-08-08 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-08 10:05

您好 7月份开出第一份发票,也收了款,是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了 如果前期筹建期间的支出已经全部入账的话 就不存在开办费什么的了 后期用在建设这块的支出 还是该进在建工程就进在建工程

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快账用户3283 追问 2024-08-08 10:08

现在期间费用就该分开做了,不能全部入开办费了嘛。其他没什么区别哈,老师

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齐红老师 解答 2024-08-08 10:09

现在期间费用就该分开做了,不能全部入开办费了其他没什么区别哈 是的

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快账用户3283 追问 2024-08-08 10:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-08-08 10:36

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您好 7月份开出第一份发票,也收了款,是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了 如果前期筹建期间的支出已经全部入账的话 就不存在开办费什么的了 后期用在建设这块的支出 还是该进在建工程就进在建工程
2024-08-08
你好1;21.9月  先做0建账;然后去补筹建期发生的业务;    2.     然后按月来补做账的 
2023-04-03
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-01
先补记 7-9 月股东垫资:凭付款凭证(发票、流水),将费用 / 资产(如开办费、固定资产)记借方,同时贷 “其他应付款 - 股东”(体现公司欠股东钱)。 公户收投资款:收到股东转的钱(需备注 “投资款”),借 “银行存款”,贷 “实收资本 - 股东”。 处理欠款:可二选一,要么公司后续盈利还股东(借 “其他应付款 - 股东”,贷 “银行存款”);要么股东同意用投资款抵欠款(借 “其他应付款 - 股东”,贷 “实收资本 - 股东”,需股东书面确认)。
2025-10-12
那你付款的时候直接计入往来 收到发票的时候计入成本冲减往来
2022-11-08
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