您好 7月份开出第一份发票,也收了款,是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了 如果前期筹建期间的支出已经全部入账的话 就不存在开办费什么的了 后期用在建设这块的支出 还是该进在建工程就进在建工程

老师:是这样的,我想咨询一下,就是小规模那个劳务公司,他一个发放工资的一个分录的问题,因为他的工资发放有点麻烦,就是他现在不是九月份嘛,他才发了七月份的工资,那我七月份是不是应该做计提对吧?然后八月份又开了票,所以我现在做的时候就有点迷糊了,七月份我做的分录计提是借了工程施工贷应付职工薪酬-工人工资,那八月份就确认了收入之后,我应该是结转成本的,但是他九月份才给我们把那个工人工资的钱打过来,我现在就是七八月,我就有点糊涂。
老师,我这边又有问题,要问您了,就是,比如说我这边是做计件的,然后供应商给我们开票,他开呃在建,他在开空存款项或者是建筑工程的时候,他的发票开的时候,不应该就是要把那个工程项目写上嘛,然后现在呢,他有一个工程项目景观工程,他的合同是500万,但是他结算下来只有300万,相当于说合同价格跟那个结算价就相差了200万,然后他在付款的时候吧,我们已经给他付到了300万,这样子的意思。
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
各位老师大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安装建设过程中,然后就开出去了一张劳务加工费发票给别的公司,实实在在没能在公司加工过,只不过是给对方公司开了张专票,金额为105000,对方说是明天就打款进来平账,那么我想问教一下老师,我该怎么入账呢,因为这个劳务加工是显示收入了105000元,那么成本我该怎么入账呢,请各位老师指点一下,谢谢
老师,想请教下,公司7月份开出第一份发票,也收了款,是不是标志着筹建期结束了。这个就是做账的时候正常做账就是了吧,不存在开办费什么的了是不是?那后期用在建设这块的费用还是该进在建工程就进在建工程嘛
1. 进货入库(分明细) 借:库存商品—酒水-A酒 借:库存商品—酒水-B酒 借:库存商品—酒水-C酒 借:库存商品—酒水-D酒 贷:银行存款 结转成本的时候能不能简单一点结转啊
老师,本期收入比如24万,我费用就23万多,。 老师利润我想按收入的4%交,成本我结转多少合适
老师,我们发东西去供应商加工电镀,怎么做分录,
老师我公司有ab两个项目,b项目筹建的时候有个人投资,我们的母公司全额投资的,现在b项目每个月要给个人分红,应该怎么做,直接分红还是,分红给母公司,母公司分红给法人,由法人给个人支付分红
老师,计算残保金的时候,职工的工资包不包括临时工的工资,算人数时包不包括没买社保的人?残疾人去年10月入职,如果10月没买社保,那残疾人的人数算的时候还能包括10月吗?
老师需要更正去年第三四季度申报,是不是得作废今年的申报
老师好,总商会只有会费收入和捐赠收入,但是没有开票,增值税申报表里面还用填数据吗
公司老板准备给交社保和公积金,第一件事是不是要去大厅开户,公积金和社保是去一个地方吗?开完户,是不是自己可以电子税务局增加人员信息
老师,社保和公积金申报全年工资调整,这个工资要怎么计算,系统会自动计算吗
民非企业 补缴增值税及附加 怎么做分录
现在期间费用就该分开做了,不能全部入开办费了嘛。其他没什么区别哈,老师
现在期间费用就该分开做了,不能全部入开办费了其他没什么区别哈 是的
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问