您好,是的,本来就是这样的嘛

社保计提,借,管理费用 贷,应付职工薪酬-社保 缴纳,借,应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣代缴 贷:银行存款 付工资,借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款–代扣代缴 那我计提工资的时候是不是要把社保公司承担部分扣掉
请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
老师好,每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗? 计提时: 工资部分: 借:管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 贷:应付职工薪酬-应付社会保险 借:管理费用-住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷:银行存款 最终工资发放: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
单位是工程单位我们申报了第三季度收入,但是专管员说平台和他们推送的收入金额与我们申报的不一样,让我们解释,但是问专管员他也不知道是什么平台推送给他们的,从哪里知道是哪个平台给他们推送的吗?如何处理?
请教老师,机票发票的名称是个人能报销吗
老师,早上好!请问一下,我们2025年公司符合小型企业的企业所得税,税率是5%,那我们少交了一些企业所得税,需要计入营业外收入嘛?那审计附注那里我们应该怎样批注呢,
老师,请问个问题,我们老板最近新购买了一台车,是个人名字购买的,然后开了一些延保费和汽车膜的发票,开的还是专票,这个发票我不做进项抵扣,用来做费用发票可以吗?
老师,增值税立法后,现在销售活动板房、机器设备等同时提供安装服务,是按兼营分别核算,按不同税率交。还是统一按混合销售从主业交税
老师想请问一下,科目余额表的净利润不等于利润表的净利润有哪些原因
这个月的劳务派遣开不票以往的会计分录是:借:银行 贷:收入 贷:其他应付款-代发工资 贷:其他应付款-代发保险 现在这个月份的款对方单位已经给但我我这边开不了票我的分录怎么写 工资还得照常给对方发
自行购买的财务软件可以做无形资产吗?还是做办公费用?
老师 12月的本年利润要转到利润分配未分配利润吗 怎么看是亏还是赚
老师,我们这边两个员工没有银行卡,让写个协议,都打卡到他女儿卡上可行,如果查到也不是我责任吧。