你好,哪个位置?你填写的?纳税人识别号是工资表里面还是你登录的页面?
申报个税换了一个电脑,人员信息已经采集了也报送称成功了,专项附加扣除各个项目是零,是否还得进行专项附加扣除,如果要,怎么操作,到填写工资薪金这个界面的时候,填写收入时,姓名,身份证号码填上去保存不了,收入能填上,点击保存时有显示纳税人员信息不全保存不了。拜托老师说的详细一点
老师,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1142,15号更正申报的金额是855。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。我们这边打算,从这几个员工的应发工资里面来扣除多支付的这部分个税金额。账务处理的话,是不是借:管理费用-员工工资287 贷:应付职工薪酬-工资287 ;借:应付职工薪酬-工资287,贷:应交税费-个人所得税287?是这样做吗?
老师,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1142,15号更正申报的金额是855。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。我们这边打算,从这几个员工的应发工资里面来扣除多支付的这部分个税金额。账务处理的话,是不是借:管理费用-员工工资287 贷:应付职工薪酬-工资287 ;借:应付职工薪酬-工资287,借:应交税费-个人所得税-287?是这样做吗?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1142,15号更正申报的金额是855。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理我就不清楚怎么做的好?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
小规模纳税人给客户做业务1000元先开发票给客户,还没收到款,做外账分录要做价税分离吗
老师,我公司是水务公司,属于国企。9月收到一张专票(应该开普票),账务上做了进项税额转出,请问电子税务局上是抵扣认证,申报表在进项税额转出那里填还是不抵扣,电子税务局那里不用填数
小规模纳税人开普票要交税吗?
老师,我4月份有些费用没做,我现在反账重新做过,现在申报季报,我只根据季报报表来申报就行了吗?还可以更改之前申报的报表吗?
老师好,分公司需要财务负责人吗,还是只要办税人就行
老师,经理拿了一张办公室陶瓷茶具发票报销,写了个报销单和一张发票,这样办理报销吗?
一般纳税人在什么情况下可以开具10个点的专票?可以操作的了吗?
个体工商户的经营所得,怎么缴税?可以汇算清缴退税吗
老师,22年开的发票中有部分设备取消供货了,那时还不是数电发票,现在对方要求红冲。请问下,是否可以部分红冲?
老师,家政服务公司购入拉拉裤给客户用是计入办公费吗
就是自然人系统,人员信息采集哪儿。
其他的地方可以修改的吗 没法修改的只能去税务局那边修改
好的,明白了
不用客气,工作愉快。