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老师好,电子税务局还有好多未勾选认证的发票,但是业务部门没有提供其他资料,还未入账,7月进项税太少,可以预提进项税吗?怎么进行会计处理呢?

2024-08-08 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-08 20:15

您好,确认这些发票是业务取得的,我们 借:进项税 贷:应付账款 先用了,业务部门提供了,我们再 借:进项税 (负) 贷:应付账款 (负) 发票金额 借:原材料等 进项税 贷:应付账款

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您好,确认这些发票是业务取得的,我们 借:进项税 贷:应付账款 先用了,业务部门提供了,我们再 借:进项税 (负) 贷:应付账款 (负) 发票金额 借:原材料等 进项税 贷:应付账款
2024-08-08
你好,你没有抵扣对方红冲了一部分,你全部抵扣不了了这个发票。
2024-06-18
可以的,可以这么做的,你需要抵扣的时候勾选就行。
2024-02-21
1.首先,将重复的发票从原来的凭证中冲销,即制作一张与原来凭证借贷方向相反的分录。借方为“银行存款”,金额为263元;贷方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“销售费用-差旅费”,金额为255.16元。 2.其次,根据新的发票重新制作一张凭证。借方为“应交税费-进项税”,金额为7.84元;贷方为“银行存款”,金额为7.84元。
2023-09-13
同学你好,10月确认了收入和销项,进项发票可以正常抵扣的
2023-10-06
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