你好,什么原因需要补交的?是少做了收入吗?

请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税以及附加税。请问怎么做账?
老师,您好!请问今年7月份成立的小规模公司,这个月要报季报,我已经报了增值税企业所得税和附加税。印花税需要报吗?
今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入,补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税,公司是小企业会计准则 ,现在汇算清缴还没有到截止时间,补交了去年的增值税 我需要确定收入吗? 更正年报?安收入缴纳企业所得税?
公司是一般纳税人(小企业会计准则)收到去年增值税和附加税的吴收退税款,请问如何入账?
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
是的,少申报收入
借,应收账款, 贷,利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税销项。 借,应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费,查补税款, 借应交税费,查补出款, 贷,银行存款 借,利润分配,未分配利润, 贷应交税费,附加税、企业所得税、印花税 借,应交税费,贷,银行存款。
老师您好!请问要做应收账款?因补收入是在年度汇算清缴填数据,是无票收入
无票收入当时咋做的 收到了钱
实质上没有收到钱的
没有收到钱,挂着应收账款问对方要钱。
这个是不会收得到的,因是税局查要求补税,是单纯补税
应收账款改成利润分配未分配利润了
老师,是不是第一个分录改为:借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交增值税销项?
借利润分配未分配利润 贷利润分配未分配利润 应交税费,应交增值税销项。
好的,谢谢!
不用客气,周末愉快