你好,什么原因需要补交的?是少做了收入吗?

请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税以及附加税。请问怎么做账?
老师,您好!请问今年7月份成立的小规模公司,这个月要报季报,我已经报了增值税企业所得税和附加税。印花税需要报吗?
今年税务稽查2022年的账认定有未开票收入,补缴了2022年12月的增值税及增值税附加税,公司是小企业会计准则 ,现在汇算清缴还没有到截止时间,补交了去年的增值税 我需要确定收入吗? 更正年报?安收入缴纳企业所得税?
公司是一般纳税人(小企业会计准则)收到去年增值税和附加税的吴收退税款,请问如何入账?
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
老师,麻烦问下,个体的收入是年度算的还是连续12个月算
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
外贸企业采购商品,我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品,是这样吗
红冲的电子发票还能撤销红冲?
老师,2025年12月的发票,可以2026年1月入账,抵2026年的企业所得税吗
老师为什么企业股权转让净资产是负的 但账面包含刚买不久的一辆车账面价值10万 专老师说股权转让按10万交税 不明白啊
我们有内销、外销,出口是人民币,我们当月确认销售会计分录 借:应收账款-国内某某公司 应收账款-出口销售 贷:应交税费-增值税-销项税额 主营业务收入
广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
你好,老师,我预缴税款按照简易征收的话是预缴3%,在工程施工地,然后我预缴成了2%,1%交到了了企业注册地。现在我找工程所在地的税务要求呃,预缴错的这一笔钱退税,对方的意思是说不予退税,然后让我们重新缴纳。这个还有别的更好的处理方式吗?就是我们开给甲方这张发票,他进项抵扣是完全没有问题,可以全额抵扣是吗?
是的,少申报收入
借,应收账款, 贷,利润分配,未分配利润, 应交税费,应交增值税销项。 借,应交税费、应交增值税销项, 贷应交税费,查补税款, 借应交税费,查补出款, 贷,银行存款 借,利润分配,未分配利润, 贷应交税费,附加税、企业所得税、印花税 借,应交税费,贷,银行存款。
老师您好!请问要做应收账款?因补收入是在年度汇算清缴填数据,是无票收入
无票收入当时咋做的 收到了钱
实质上没有收到钱的
没有收到钱,挂着应收账款问对方要钱。
这个是不会收得到的,因是税局查要求补税,是单纯补税
应收账款改成利润分配未分配利润了
老师,是不是第一个分录改为:借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交增值税销项?
借利润分配未分配利润 贷利润分配未分配利润 应交税费,应交增值税销项。
好的,谢谢!
不用客气,周末愉快