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请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?

2022-04-15 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-15 12:25

同学你好 缴纳的企业所得税吗

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快账用户4250 追问 2022-04-15 12:26

增值税,附加税,企业所得税都交了还有罚款

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齐红老师 解答 2022-04-15 12:35

同学你好 罚款计入营业外i支出 其他的税费计入对应的科目

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同学你好 缴纳的企业所得税吗
2022-04-15
 你好;   你之前这个业务确实发生过没有 ?还是说发生了只是发票不合规要求补税 ;这样好判断科目  
2022-04-15
您好,借以前年度损益调整,贷应交税费应交增值税(进项税转出),应交税费应交附加税,借以前年度损益调整(红字)贷应交税费应交企业所得税(红字)
2022-04-15
你好,因为税务局不认可这部分发票,而且当时会计做的也不对。嗯,它让你补交的话,你在你的增值税申报表上作进项税额转出,就能缴纳这部分税款,可以 借费用或借主业务成本贷应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后呢,再 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借应交税费应交增值税贷银行存款。
2022-09-06
你好 ;      你现在是查账的话;  你记得补税的;  是的。成本费用发票都要有的; 不然你就得补税和滞纳金的  
2022-07-12
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