您好,只有2个原因,红票转出申报肯定没有错,就是我们账漏转出了, 不是红票的话,比如福利费这些是不是申报错了,还是要回到根本 ,我们核对每月账和表
请问进项税额转出只在申报表上做了没在账上做,引致账上金额和申报表金额不一致,这个该如何处理?
老师 月末未交增值税和申报表不一致怎么调整 前期进项税额转出 报表多转出了 账目调整正确了
老师,22年账上的进项税额和申报表不一致,怎么办。账上进项税额只有677.78元,结转增值税时减的进项是738.15元,申报进项税也是738.15元。怎么做调整
增值税附表2,进项税额转出额是6607.62,账上进项税费转出是6419.87,两者不一致怎么回事?
增值税附表2,进项税额转出额是6607.62,账上进项税费转出是6419.87,两者不一致怎么回事?
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
老师,这该怎么找问题?
您好,一个一个朋核对,往前找,我们账上进项转出查明细账,红字确认单我们收到的,在增值 税申报时是自动的,这个不用核对,