最好不要这么修改,你修改了之后系统异常,没法开发票的
老师,已认证的进项票,我司7月份开具一张红字信息表给销售方,申报7月份增值税时要做进项税额转出,但7月未收到销售方的负数发票,未入账,导致我司账面上跟增值税申报表的数据对不上,这样的话有税务风险吗
查到往年的账,发现进项税和进项税转出账上的金额和申报表的金额有不一致,但两者的差异金额是一样的,是什么原因?
七月的发票开错了,八月申请开具红字发票信息表,八月增值税申报表已经做了进项转出,但我是九月才收到红字发票和更正的蓝字发票,也是在九月才做了红字发票账务处理,请问我在申报九月增值税时如何把已经转出的进项税额转回来,因为有转出进项税额所以现在申报表上的期末留抵跟账务上的不一致。
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计已经做账,但报税人员未报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办
我们开了红字发票信息表给对方,但对方两年了还未开红字发票给我们,之前的会计己经做账,但报税人员末报进项税额转出,现在申报表和账上的进项税额转出的金额不一致,应该怎么办?申报表做进项转出吗?但没有收到红字发票呀
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
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新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金
那和账上不一致啊,怎么办?
找你税务局那边给你核对一下的
太麻烦了吧,直接修改系统能过吗?
可以过,但是他申报的时候会提示你,你得强制申报。
进项税额转出只能申报表出来了在附表2看到,还是没到1号在电子税务局系统也能查到?
看不到申报表出不了