您好,这个放在应交税费负数就成

老师好,应收账款负数是什么科目的正数呢? 想听听其他老师的建议!!!! 谢谢
老师好,餐饮行业,公司买的猪肉,大豆油,大米,豆皮那些放在哪个科目里呢?想听听其他老师的建议!!!想听听其他老师的建议!!! 谢谢
老师好,增值税留底1000,会计科目是什么呢?想听听其他老师的建议!!谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?
工伤流程怎么走,具体点,谢谢
老师,税务师多选一个给分么?有的只能选出来一个
老师,请问餐饮行业现在申报销售收入是按外卖平台的营业额金额,还是按收入额金额申报,实收金额又比收入额少的,是以哪个金额申报为准?
老师,我们红冲发票了,正常的应交税费,记 借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是我们以后这个公司不发生业了,不需要交税费了,之前计提的税金红冲发票后怎么记账冲销
磁悬浮电子普通发票,名称开的运输服务*磁浮机场-磁浮高铁,税率3%,税额0.52,能抵扣进项吗?
附加税报税一直是0,什么原因,超过季度免税30万的政策!发送不了图片什么情况
老师好,是放在应交税费-未交增值税,还是放在应交税费-转出未交增值税呢?谢谢
老师好,应交税费是一级科目啊
放在应交税费应交增值税转出未交增值税就成
老师好,是起初建账,是正数还是负数呢?
老师好,在了吗?
因为是留底税额,所以按照负数填写就成
老师好,本年累计借方余额是8000,填负数还是正数呢?
这个借方就是填写负数的
老师好,贷方余额是10600,这个是正数还是负数呢?
应交税费贷方余额就是填写正数的
老师好,本年累计贷方是10600,这个数是正数还是负数呢?
应交税费科目贷方金额就是正数
东老师好,今天我着急报税多问几个问题哈,谢谢,增值税2000,是上个月的留底,这个月想抵税了,会计科目借方贷方分别是什么呢?把2000这个数也放上?
我不知道您平时增值税怎么结转的,麻烦发给我看看
老师好,有两个图片,一个是起初建账的数,一个是记账公司给的起初数,增值税那行说是留底,
意思是在转出未交增值税是吗?
老师好,我不知道放在哪个科目里?
放到应交税费应交增值税转出未交增值税就成
但是试算不平衡了
不平衡这个你要是留抵是借方正数或者贷方负数