转出未交增值税 贷方负数2000

老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
之前作为固定资产购入的设备,现在卖给客户,开票要怎么开具呢?
老师,像这种出口退税怎么理解。发票是国内开给香港的一家公司。但是实际是国内公司直接发货到客户。客户是昆山的。
老师会计成本核算中半成品的出入库需要记录吗?还是只要记录产成品出入库和原材料出入库报表就行了
我们是国外项目,现在领导要我管现金,我们公司有保险柜,国外项目存在着汇率1:30,1000元人名币可以换成3万元第纳尔,工作平时有给员工报销、预支款给员工采买东西,给员工换钱,收到1000元,第纳尔就要支出3万元,需要做一个表,可以帮我设计一下吗?需求明确知道第纳尔还有多少钱和人民币还有多少钱?
找郭老师,账上是余额500元,早上老板娘要订货就存钱进来3万,那先不订货了,把这3万还给老板娘,就平账了,老板娘收到了三万了
资产原值是含税还是不含税?
老师我想问一下 香港的公司 合同上面是盖什么章呀?
老师,麻烦你帮我看看这个进项税是不是需要结转,分录怎么做呢!
出口免退税,上月申报收入0税发票金额发票开错了,次月冲红了,次月冲红发票该怎么做申报
老板要补缴7年社保,这个要如何计算,有公式吗
也可以放到未交增值税,也是贷方负数2000
有本年累计借方是正数还是负数呢?有本年累计贷方是正数还是负数呢?
你好,留底是一个余额,余额是在借方正数或是贷方负数 应交税费,它是一个负债类的科目,借方是负数,贷方是正数。
老师好,看图片,有这几个数,放在哪个科目里,是负数还是正数呢?
什么业务需要放到这几个科目
建账起初数,他们给的上个月的科目余额表
转出未交增值税和未交购置税 是贷方余额,如果发生在借方的,放到借方负数
待抵扣和待认证是借方余额发生在借方的放到正数。 他不会出现贷方余额的。
老师好,增值税7359.84是这个月的起初数,有期初余额,本年累计借方,本年累计贷方,分别是哪个数,是正数还是负数呢?
说的这些看不太明白,想知道怎么填,具体是什么数?正数还是负数呢?
你好,如果是留底的话,转出未交增值税借方负数填写7359.84 余额方向是贷方。
你看下他的余额方向,应交税费,里面有借方的,也有贷方。
只知道7359.84是上个月增值税的留底
我只是想知道怎么填,在哪个科目?正数还是负数?
本年累计借方和本年累计贷方呢?正数还是负数呢?
老师在了吗?
你提供的这些要求,我只能给你填写7359.84再转出未交增值税借方余额 本年累计不知道啊 你没有提供
老师好,在这张图片上
里面看不出明细来,应该是截止到3级科目。你看下你这个就到了2级科目就没有了,没有明细。
是没有明细,只是科目余额表,是期初建账,本年累计借方显示1115111.16,这个是正数还是负数呢?本年累计贷方显示106746.79,这个填正数还是负数呢?
那你这样的话怎么给你填写,因为你这个很有可能包含着进项销项。容易错的,如果你不怕错的话,转出未交增值税借方发生额填写115111.16。贷方发生额填写106748.79,然后贷方负数余额填写7359.84。
这个想抵扣了,具体的科目是什么呢?把数也写上谢谢
应交税费应交增值税转出未交增值税借方发生额,填写115111.16
这个明白吧,理解吧,明白我才跟你讲下一步,我给你回复了一个之后,你不明白的具体的哪里不懂,你应该圈起来。
试算不平衡啊
本年累计贷方填什么呢?是106748.79还是负的呢?
应交税费应交增值税转出未交增值税贷方发生额填写106748.79, 我没有填写,当然不平。
不是告诉你了一步一步的填写吗?