转出未交增值税 贷方负数2000
老师好,一般纳税人,上个月增值税留底2000,放在转出未交增值税里,这个月想抵扣了,会计科目是什么呢?借方贷方是什么呢?想听听其他老师的建议!!!谢谢
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老师好,起初建账,一般纳税人,增值税有2000的留底,在建账时放在哪个科目里,是正数还是负数呢?谢谢
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老师,劳务合同的个税如何计算和缴纳?全国是一样的标准吗?
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在2023年3月购买的原材料,2024年4月才发现未入账,就做在了2024年,税务来检查,该怎么说明情况呢
老师,制造行业在未生产期间产生的直接人工和制造费用能在下次生产产品的时候计入成本里面吗
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是这期间我们有开过票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
企业所得税交税的应纳税所得额是不是报表上的净利润呢
老师,我想问下“关于小规模到升级成一般纳税前无收入并未产生申报纳税的话,海关进口增值税缴款书是可以在升级一般进行抵扣”请问这个无收入并产生纳税申报的期间是如何界定的呢?比如我们公司3.19成立的,税种认定是4月1日,缴款书是6月27日产生的,升级一般是7月1日。但是在这期间我们公司有开出过发票。这种期间算不算无收入并纳税申报呢
在总公司签合同任职财务,工资在总公司发放。但子分公司没有财务,兼任子分公司财务负责人并处理账务,请问如何从子分公司发工资给该员工
请问老师,财务费用当中有利息费用、利息收入,计算息税前利润时利息收入怎么处理?谢谢老师
这道题麻烦哪位老师给看下
也可以放到未交增值税,也是贷方负数2000
有本年累计借方是正数还是负数呢?有本年累计贷方是正数还是负数呢?
你好,留底是一个余额,余额是在借方正数或是贷方负数 应交税费,它是一个负债类的科目,借方是负数,贷方是正数。
老师好,看图片,有这几个数,放在哪个科目里,是负数还是正数呢?
什么业务需要放到这几个科目
建账起初数,他们给的上个月的科目余额表
转出未交增值税和未交购置税 是贷方余额,如果发生在借方的,放到借方负数
待抵扣和待认证是借方余额发生在借方的放到正数。 他不会出现贷方余额的。
老师好,增值税7359.84是这个月的起初数,有期初余额,本年累计借方,本年累计贷方,分别是哪个数,是正数还是负数呢?
说的这些看不太明白,想知道怎么填,具体是什么数?正数还是负数呢?
你好,如果是留底的话,转出未交增值税借方负数填写7359.84 余额方向是贷方。
你看下他的余额方向,应交税费,里面有借方的,也有贷方。
只知道7359.84是上个月增值税的留底
我只是想知道怎么填,在哪个科目?正数还是负数?
本年累计借方和本年累计贷方呢?正数还是负数呢?
老师在了吗?
你提供的这些要求,我只能给你填写7359.84再转出未交增值税借方余额 本年累计不知道啊 你没有提供
老师好,在这张图片上
里面看不出明细来,应该是截止到3级科目。你看下你这个就到了2级科目就没有了,没有明细。
是没有明细,只是科目余额表,是期初建账,本年累计借方显示1115111.16,这个是正数还是负数呢?本年累计贷方显示106746.79,这个填正数还是负数呢?
那你这样的话怎么给你填写,因为你这个很有可能包含着进项销项。容易错的,如果你不怕错的话,转出未交增值税借方发生额填写115111.16。贷方发生额填写106748.79,然后贷方负数余额填写7359.84。
这个想抵扣了,具体的科目是什么呢?把数也写上谢谢
应交税费应交增值税转出未交增值税借方发生额,填写115111.16
这个明白吧,理解吧,明白我才跟你讲下一步,我给你回复了一个之后,你不明白的具体的哪里不懂,你应该圈起来。
试算不平衡啊
本年累计贷方填什么呢?是106748.79还是负的呢?
应交税费应交增值税转出未交增值税贷方发生额填写106748.79, 我没有填写,当然不平。
不是告诉你了一步一步的填写吗?