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老师,6月做账时计提了一笔成本,现在做7月账,这笔计提应该怎么处理

2024-08-12 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-12 14:39

发票到了才处理,没有发票不处理

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快账用户6894 追问 2024-08-12 14:42

什么情况下需要在次月就冲回的?好像是暂估入库是吗?

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齐红老师 解答 2024-08-12 14:43

暂估还是要取得发票才冲暂估

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快账用户6894 追问 2024-08-12 14:45

没来票的都是先暂估,不用次月就冲回,是吧

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齐红老师 解答 2024-08-12 14:47

是的,就是那样处理的

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发票到了才处理,没有发票不处理
2024-08-12
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