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请问下老师,就是我6月份的成本,多计提了20000元,我在7月份应该怎么做账呢

2024-09-27 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-27 09:39

当时的成本怎么做的。

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快账用户8329 追问 2024-09-27 09:59

借主营业务成本30000 贷:库存商品30000 这样子的

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齐红老师 解答 2024-09-27 10:00

借库存商品,借主营业务成本负数。

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当时的成本怎么做的。
2024-09-27
你好,直接补鸡提上就行。
2023-08-11
同学,你好, 这个可以的
2022-07-07
可以的,没问题的呀
2022-07-07
如果您采用权责发生制,6 月份发生的销售业务,尽管当时没有收到款项,收入也应在 6 月份确认。7 月份收到款项时,冲减应收账款。 如果您采用收付实现制,那么这笔款项在 7 月份收到时,才确认收入计入 7 月份。
2024-07-12
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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