当时的成本怎么做的。
老师,我6月份多计提了676.8元得单位社保,7月份该怎么账务处理呢?
老师请问我7月份报表其他应付款-水电费有个余额1块钱的,怎么处理,应该是6月份计提时计提多了一块钱,我是不是可以,这个月计提少一块钱,到下个月的报表就平了
可以讲解一下完整的思路吗? 例如现在情况是6月份工资计提1400,7月份发放6月份工资时发放了1400,实际应该为1300,计提和发放都多了100元,具体6月份和7月份的账应该怎么做?
老师,我想问下,6月份的工资计提少提了,那在7月份做账怎么操作,是冲销6月份的工资计提,重新计提呢,还是补提6月份少提部分的金额
请问一下 6月份发生的销售业务,没有收到款,7月份收到钱了,钱我应该计到6月份还是计到7月份呢?金额算6月入账,还是算7月份的
会计人员一定要离职交接要满1个月吗,提前一个月说,可以提前15天走吗
考试V模式怎么操作?
请问一下收据算费用票吗
去年的外账,能跟今年的外账一起算吗
去年外账89000,今年外账30000,账上有收到去年外账的46000,那么三个人分,一人分多少
无生产能力的混凝土商贸公司可以委托有资质搅拌站加工混凝土销售吗
在现金流量表中,缴纳的个人所得税,为什么填入各项税费栏,个税应该是给职工发放工资里扣出来的,是不是应该统计到发放工资里
不明白其他综合收益的30是怎么来的
无生产能力的混凝土商贸公司可以外购有资质搅拌站的混凝土销售吗
这道题第四问题目没有说除政府补助那10万以外的90万是应收还是银存,我把完整的确认收入结转成本的分录写了算对吗?会不会扣分?
借主营业务成本30000 贷:库存商品30000 这样子的
借库存商品,借主营业务成本负数。