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老师。预订2025年展会费,要求今日付款。发票2025年1月才给开。怎么做账呀

2024-08-12 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-12 15:32

那么做  借:预付账款 贷:银行存款

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那么做  借:预付账款 贷:银行存款
2024-08-12
情况一:费用归属明确 假设这两笔费用都属于 2025 年的业务支出: 支付时: 2025 年支付第二笔 200 元时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时: 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 400 贷:预付账款 200 银行存款 200 情况二:费用归属不同 若 2024 年那笔费用实际属于 2024 年业务,2025 年这笔属于 2025 年业务: 2024 年账务追溯调整(通过 “以前年度损益调整” ): 2025 年收到发票时, 借:以前年度损益调整 200 贷:预付账款(2024 年支付时挂账科目 ) 200 借:利润分配 - 未分配利润 200 贷:以前年度损益调整 200 2025 年费用处理: 支付 2025 年那笔费用时, 借:预付账款 200 贷:银行存款 200 收到发票时, 借:管理费用等(根据费用性质确定科目 ) 200 贷:预付账款 200
2025-05-20
同学,你好 先红冲之前的凭证,再把进项税做进去
2025-04-11
你好,发的快递是十二月份发生的吗?
2025-03-09
暂估和发票一致的不需要调整 也属于收到的发票
2025-04-11
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