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数电票红冲需要开确认单,对方跨月确认后,进项转出的税款属期是确认单开具月,还是确认后红票开出月份?

2024-08-12 15:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-12 15:54

当受票方已进行用途确认时,由购销双方任意一方在电子发票服务平台发起《红字信息确认单》,经对方确认后开具红字发票。受票方已将发票用于增值税申报抵扣的,应当暂依《确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得开票方开具的红字发票后,与《确认单》一并作为记账凭证。 进项转出的税款属期是确认单开具月。即受票方在确认单开具的当月,就要将红字发票对应的进项税额进行转出处理,而不是等到收到红票的月份再进行转出。

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当受票方已进行用途确认时,由购销双方任意一方在电子发票服务平台发起《红字信息确认单》,经对方确认后开具红字发票。受票方已将发票用于增值税申报抵扣的,应当暂依《确认单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得开票方开具的红字发票后,与《确认单》一并作为记账凭证。 进项转出的税款属期是确认单开具月。即受票方在确认单开具的当月,就要将红字发票对应的进项税额进行转出处理,而不是等到收到红票的月份再进行转出。
2024-08-12
你好同学,开具的信息确认单不需要对方确认的。
2023-12-15
是收票方先开红字确认单,然后做进项税额转出
2024-12-06
同学,你好 需方之前已经抵扣了吗??确认了吗??
2025-06-12
你好,跨月发票对方未使用时开具红字发票确认单,在大多数情况下不需要对方点击确认,但要根据发票类型和具体的申请方(销售方或购买方)按照相应的操作流程来处理。
2024-12-30
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