借:库存现金 贷:应付账款

请问老师,我公司取得发票,付款我以为是现金付的呢,就入账库存现金付款,但后来拿来银行回单发现是银行付的,请问这个我怎么账务处理呢
公对公付款购买材料,收到卖方开来的专用发票,价税合计金额比公对公付款金额多了0.09元,之前走的预付账款科目,现在发票回来了,预付账款这个科目贷方出现了负数0.09,这个怎么处理
公司给对方打了10万费用款,后来对方只用了5千,又退回来95000,之前分录是借预付款贷银行,现在退回来的怎么做分录
老师、请问上年度现金充了应付账款,跨年对方公司又改为转公账且退回现金、需要调整以前年度损益吗?怎么处理?
老师,之前用现金付款了,后又公对公付款,现现金退回,这样怎么进行账务处理?
老师,我想问下计算店铺的盈亏情况,比如我们有推广费,我们的roi要达到多少才能盈利,计算公式是什么呢?
老师,小公司推广费每月金额大有没有税务风险
老师,员工申请人才住房补贴,然后到公司账上了,要转给员工怎么做分录
上季度进账多,销项少,但是已经抵扣了,那这季度还可以用么。这季度没进账,怎么做账
老师赠送给客户,视同销售还需要入库对吗?
老师好,我公司固定资产原值里包含法院很早已拍卖几件房子的土地面积,现在做固定资产减值,需要我注意什么,我就是小白,希望老师提供一些怎么处置符合税法的意见建议
会议室电视维修费能开专票吗
增值税进项税额已勾选,已点统计,但没有点确认了。现在已申报,已缴纳税款,并且已经过了征期了,应该怎么处理?
小规模纳税人的减免税额是按照一个点减免还是按照3个点减免?
56岁还可以交设保吗
老师,之前是借:库存商品,进项税 贷:库存现金,现在怎么处理?需要做相反的分录重回吗?
借:库存现金 贷:银行存款 摘要就是退回现金存款支付