你好 不需要阿,这个不涉及利润的 借:现金 贷:应付账款

老师、请问上年度现金充了应付账款,跨年对方公司又改为转公账且退回现金、需要调整以前年度损益吗?怎么处理?
2019年B公司垫付我公司4000电费未记账,2020年付给B公司垫付4000元电费时计入借:其他应收账款4000,贷:银行存款4000;现调整这笔账务处理,应该怎么调整正确账务处理?需要调整以前年度损益吗?
老师,以前好几年确认收入今年转其他应付款,付给总公司产权的房租,每年都纳税了,账务处理有以前年度损益调整,我们转款有财务审计报告转款建议,用调以前报表吗?我们和总公司得怎么处理?我们要收据转款可以吗
需要进项转出的2020年已经平账的 公司,如果现在还是借,应付账款,贷以前年度损益调整 进项税额转出 ,这样应付账款又不平了 找郭老师回答
23年抵扣的进项税,因为上游公司的原因,现在税务局要我公司做进项税转出,账务处理是怎样的(借:以前年度损益调整 贷:应交税金-增值税进项税转出,后面是利润分配和以前年度损益)
比方说,我现在才开始交社保,交2个月了,公司加个人,那么我可以马上申请退单位那部分吗?然后只交了2个月可以申请失业金多久
#提问#请问老师平常一笔一笔记收入,这个增值税季度报税总有点出入?平常月底应交税费—应交增值税,季度末结转营业外收入,把多的3分也这样一起结转可以吗?还是得借应交税费—\'应交增值税,贷营业外收入—增值税减免,贷营业外收入—其他呢
专业分包,付工人工资是不是要开具委托付款书给总包代发,还要提供啥,付工人工资,工资表,考勤表吗?
老师,服务是不是无论作为收入跟费用都不用交印花税?
我们付款给被挂靠单位,然后被挂靠单位汇款给供应商,最后被挂靠单位给我们开工程款发票,我们在外账上应该怎样做账务处理?感谢您的回答。
环保税,是什么情况下才缴纳?需要怎么获取排放数据
25年暂估了一些费用和成本,现在26年5月收到发票先做负数再按实际收到的发票做账,但是跨年了,账应该怎么做
公司有利润,老板拿钱是不是一定要走分红?
老师,资产负债表里的长期应付款根据什么来填?
6月30日辞退了一个员工,6月工资要7月才发,6月30日预支了3000给他,6月是借:其他应收款-员工名字3000,贷:银行存款3000吗
好的、谢谢
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