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收到了增值税专用发票,但是因为特殊原因,不需要抵扣,我账务处理的时候直接按照普票处理,申报的时候我可以不抵扣就行了吧

2024-08-13 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-13 10:43

你好,选择不抵扣,勾选这一个选项,直接加税合计做账就行。

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快账用户1950 追问 2024-08-13 10:46

报税也是不抵扣就行了。完全不用认证了再做进项税额转出哈

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齐红老师 解答 2024-08-13 10:46

对的是的,直接和普通发票一样做账就行。

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你好,选择不抵扣,勾选这一个选项,直接加税合计做账就行。
2024-08-13
对的,是的,加税合计做账就行。
2023-06-09
是的,就是你说的那样处理
2023-07-14
1你需要抵扣的当月或者次月再申报之前都可以 2收到的时候可以做的,你没有认证过的,应交税费待认证 3申报税款之前 借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 4可以
2023-02-15
是的,在附表2做进项转出
2022-12-13
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