暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
付给个人的货款,应该什么分录,借应付-张三,贷银行存款吗
你好,我想请教一个问题。暑假有签订实习协议,那些大学生+高中生,是不是按照劳务报酬申报?如果按照这个申报不用她们开发票的吧?还是说按照工资薪金去申报会影响以后她们是应届生 的身份吗?我公 户打款备注是兼职工资
老师,你好,请问工厂买气体压缩机-精密滤芯,还有一个安装服务费,这个安装的服务费,可以直接进制造费用吗
四月份的银行回单,显示客户转给我一比款10000,但是发票是五月份开的,应该怎么做分录,我是三个月一做账
社保做账的时候,到底用其他应收款还是其他应付款?社保是当月的20号左右交上个月社保,应该用什么科目合适?
老师好,请问门诊部的挂号费应该如何开具呢?
老师,制造业的做账顺序能整理下吗,怎么做账才不会漏
请问公司是个体工商户定期定额的,本月有开专票,明天就是税务申报的最后日期,请问这边需要申报嘛,之前咨询说10月份系统自行申报,请问老师到底是怎么个申报方式
老师你好,微信支付宝直接到公账上的是扣过每次手续费都,那手续费这个是我需要算在销售费用里?还是算在财务费用里,还是不算,这个提现收入这个有对方70多的点,改如何处理呢?
土建分包合同,合作方式写着劳务分包,开工程服务建筑服务发票,是什么意思
没有差额
收到发票后,是不是先做负数红字分录冲回上月分录,然后按发票再做正确分录?
不需要的,直接按我那样做就行。没差额删除 科目主营业务成本(暂估差额)