暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 主营业务成本(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
老师咨询一下,我公司一般纳税人,上期有留抵税额,本期该怎么结转
老师 应付大于应收怎么自查
与个人签订劳务合同,每月帮忙清洁之类,季度结算。但是因为需要他开发票给我司,所以需要税务局代开发票。问题是,是我司先代扣代缴了个税,然后他拿证明交税证明、合同等去税务局开发票给我司吗
一个员工不在我们公司上班了,去年一直给他报税,现在能不能做更正申报呢
你好老师个体户经营超市购买的菜货架子50000元会计分录怎么做
2025年2月20号入职,3月26号离职,那有年假工资吗,还是看老板,老板说算就算,老板说不算就不算吗,还是怎么样
一家一般纳税人公司,就23年有半年账,之后24年到现在都是0申报,请问可以简易注销吗?
软件1月有2个研发项目,有3个研发人员,这个总工资如果按照 40%和60%,这样分配合理吗
华夏理财现金管理类理财产品83号c是什么理财
老师,甲方通过农民工工资付款107515元,后老板让员工把这笔107515元转到他卡上,再按每个月发工资时转回给个人,我报个税,凭证也是按月冲应收账款,现在我发现老板卡付超了13456.43元,应该累计付到107515就冲平了,多的这部分应该是对公账户发工资,现在成了他卡付了,我应该怎么操作呢
没有差额
收到发票后,是不是先做负数红字分录冲回上月分录,然后按发票再做正确分录?
不需要的,直接按我那样做就行。没差额删除 科目主营业务成本(暂估差额)