您好,把暂估入库的会计分录冲销,然后再按照发票做账就可以

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
老师水电费没开票怎么从公账报销
老师,我3月31日打的钱,4月1日收到的发票,今天可以认证?
小规模纳税人,第一季度不缴纳增值税,增值税申报表里的19栏次,本期免税额怎么填金额?
老师,公司注册资本200万,已实缴,股东A,B都是自然人。2026.2月做股权变更为C,D也是自然人,当时净资产为151万,做了0元转让未交个税未交印花,已经变更成功。现在再去变更C,D的股权占比,要再实缴注册资本和交个人所得税吗?
无形资产可以摊销5年吗
老师供应商给企业的发票上的银行信息是基本户,企业付款的时候是一般户,这样应该是可以的吧
最后的利润分配分录,和分红的分录
老师,哪些企业需交残保金哈
老师,办理积分落户,现在发现社保缴费基数和个税缴费基数不一致,怎么补交个税?
若一笔款付多个事项的款银行备注是有必要分别写每项付的具体金额不?
结转的成本不用动吧?实际跟暂估的没有差额金额相符
对,结转成本的会计分录不用动
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢