您好,把暂估入库的会计分录冲销,然后再按照发票做账就可以

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
公司购买仪器款,先支付定金,之后收到货按库存商品-暂估入库(没收到发票时候做暂估入库)然后销售出去结转成本,最后收到发票再转到库存商品,请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷:预付账款
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
上个月采购的商品,发票没到款没付,货暂估入库后又卖出了,开出了专票,成本也结转了,那么这个月我收到发票后怎么处理?具体分录怎么写?
请问个人对公转入的投资款,撤资时,可以公对私转账吗?
老师,请问一下贸易公司,增值税税务去年才千分之5左右,这个是不是没有达到税负呀
去年给几个人报销了,写了一笔分录借主营业务成本贷银行存款100000,其中一个人因为发票问题不能报销,金额1万,从这次报销款里扣除1万,小企业会计准则,摘要分录该怎么写
个体户变更成公司。税号不变,那么税务需要注销,账面上还有应收应付,其他应付款那些需要处理吗
老师,三季度由于成本没有进来,应纳税所得额500多万,预缴25%所得税130万,成本12月底进来400万了,汇算清缴的时候就是小微企业5%交企业所得税退税吗?
11月开的发票、12月付的款、做账应该做在哪个月
受益所有人备案,马上工商注销了,不备案行不行
请问老师,计提工资用的是员工税前工资,(其中包含了个税及个人承担的社保),这部分是否费用有多计,怎么理解;我想是不是这部分由公司代扣代缴,所以即使入成本费用,也没有问题
老师,我们是小规模公司,购买一辆车,含税金额是209800,那么一次性折旧完,完成的会计分录怎么做?带入金额
个人给公司提供原料能给公司开票吗
结转的成本不用动吧?实际跟暂估的没有差额金额相符
对,结转成本的会计分录不用动
好的,谢谢
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢