您好,这个的话,可以直接借 主营业务成本 贷 应交税费 待认证进项税额

老师,我们现在账上增值税待认证进项发票有5万,实际手上没有勾选认证的发票只有4.5万,实际的进行发票相比账上少了5000,那我账上可以直接转出这5000多的待认证进项发票吗?想要做到手上的待认证发票和账上的一致
老师,我们一般纳税人,之前进的库存商品,给对方付款时,有时公户出,有的老板出,这个要怎么做账啊?老师,系统上发票进来了,但票未到,我勾引认证了,以后票不来怎么办?
账上进项税额比实际认证的进项税额多了一点,多出来的部分要怎么处理呢?公司所以的发票认证完了进项是5273.12,但是账上进项税额还有5283.6,正常应该是一样的不应该多,前期也没有账套,凭证也不齐全,刚从代账公司接回来的。这多出来的10.48要怎么处理呢?
老师 我们是房地产开发公司 由于我们之前有预售 所以预售期间的进项税额记在待抵扣进项税额里了 我们现在竣工了 一月份开了入住发票 需要抵扣增值税 发现2019年至2023年系统里跟我们账上对不上 账上多 由于我是新入职的 领导说让把账上多出来的给调出来 请问老师 怎样调?分录是什么呢
老师,之前账上的待认证进项税额,现在有一百多块钱的票分不出来对不上了,老板说不要了,我可以怎么做账呢?
本单位小企业单位,单位有一个专户,原本是付给劳务公司的,结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次,对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
个人独资企业之前几年都是亏损的,今年盈利200万交了60多万经营所得税,税后能提出多少利润
1月要交印花税,我12月忘记计提怎么办
有没有金蝶云星空系统的详细操作视频呀?
你好,汇算企业所得税的,有些费用没有发票,是不是在A105000里的(六、其他)调增?谢谢
我们是建筑施工企业,有一个项目涉及异地交税。。第4季度预缴企业所得税,公司亏损,但是不申请退税,留明年抵减预缴部分可以吗?
库存周转天数怎么算,需要哪些数据
请问老师,所得税表中,计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬是哪个明细的科目余额表
老师好 已经抵扣的发票冲红以后重开同样金额发票必须要做进项转出吗
为啥是入主营业务成本呢?
这个的话,因为是这个进项税,最后采购后,是计入到主营业务成本了
但是这个待认证进项税额的发票太多分不出来,没法认证勾选了呀,还可以入成本吗?
就是没法抵扣的话,这个才计入成本的
好的,老师营业外支出的话最后也是计入到成本还是什么呢?我在想要不入营业外支出
这个的话,是可以做主营业务成本的
老师入营业外支出,和入主营业务成本的区别是什么呢?如果入营业外支出的话最后是计入到哪里了呢?老师,我想弄懂
营业外支出的话,这个太多容易被查,主要是这个,主营业务成本是日常的
好的老师,懂起了,谢谢您
不客气的,祝您开心