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老师,我们是小规模纳税人,每个月里面有红冲发票,是按实际对冲后的开票金额申报增值税吧,红冲的发票需要做负数入账吗

2024-08-14 11:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-14 11:29

对的是的,当月的不用做,如果跨月的需要。l

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快账用户2657 追问 2024-08-14 11:30

像我们4月开的票,7月红冲了,4-6月已经季度申报了,7月份的账红冲的发票也要入账吗

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齐红老师 解答 2024-08-14 11:31

你好,对的是的,是这么做的。

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相关问题讨论
对的是的,当月的不用做,如果跨月的需要。l
2024-08-14
同学,你好 联系专管员,后台处理
2022-10-22
你好,是的。负数也是正常的
2025-02-12
你好,可以这么冲红,那你减去冲红后的金额是正数还是负数?如果说是负数,要去大厅申报,自己申报不了的。
2022-07-07
那你这个冲红的话,直接在你对应的税率的这一行的这个销售里面写一个负数的销售额就可以了。
2021-01-04
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