你好,可以让加工方开票作为成本
您好,老师,咨询个事情,我们公司1月份测得个税,工人没有填附加扣除,只是当时把附加扣除收集了一下,然后测了个税,把工资发了,1月份报税的时候让填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工资表对不上了,分包的个税他们自己承担的,当时分包这几个工人他们给我附加扣除,我测出来那几个不填的有个税。然后现在我让分包把多收的钱给我退到公户了,(我以他们没有附加扣除测得个税,然后汇总了一下金额让分包转到公户了)但是之前工资表里还有一部分金额,当时做到应交个人所得税里面了,现在做账我不知道咋做了,因为多余了这几个人之前工资表和退回公司公户的这个差额,这部分怎么做账呢?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
工作情景小李的父亲和叔叔在2021年7月分别出资10万元合伙兴办了一家加工厂(李氏加工厂),经过1个月的经营。打开了产品销路,但小李的父亲和叔叔都不懂记账,会计核算不规范,总是搞不明白企业的经营状况如何,小李在学校里学的是会计专业,所以,父亲要求小李帮他把账算清楚。小李来到工厂,对工厂进行了周密的调查,他把了解到的资料进行了详细的记录。以下是小李记录的企业基本情况。(1)1日,父亲和权权分别将10万元款项打人加工厂账户。(2)1日,出纳开出现金支票从银行提取现金2000元备用。(3)1日,新建厂房交付使用,因建设该厂房所发生的支出为90000元,厂房交付当天开出转账支票将款项支付给承建方。(4)1日,购人3台机器设备,购置成本合计24000元,款项尚未支付,(5)3日,以转账支票支付1日购人的机器设备货款24000元。(6)5日,购人运货汽车一辆,价值60000元,款项南未支付,(7)6日,向中国工商银行借人3个月周转资金60000元,每月利息300元,到期还本付息,该贷款直接用于归还5日购人的运货汽车款。(8)7月,从红光公司购人原材料合计10吨,每
我们工厂是做沙石销售的,鹅卵石加工成机砂和碎石然后销售出去,生产车间是承包给代加工方的,现在加工方要求我们公司从公账付他们工人工资然后抵加工费,有10多个工人,那这样操作要在我们公司申报个税吗?
老师个体工商户小微企业3季度不含税销售额287723.98,填写增值税申报表把这个数字填到免税销售额未达起增点销售额,出现感叹号是什么意思
老师,我们账上从2020年开始,应付账款~暂估入账一直有挂账,差不多有200万的暂估金额,导致我2025年期初数一直有余额,这种情况怎么调整
老师 申报企业所得税时,职工薪酬中已计提成本费用的职工薪酬包含本年计提的工资和社保,福利费等,那实际支付给职工的应付职工薪酬包含哪些
一些公共费用到底是按成本来摊,还是按销售额来摊,还是按利润来摊,还是按产值来分摊,老师是按什么来分摊
老师,我们是一般纳税人,销售花木的。开回来的进项票是免税的,那抵扣部分怎么入账呢?
一般纳税人,不含税销售后,客户说要开票那需要收几个点才不会亏。例如原本不含税销售总金额10万元
各位老师大家好,我们合作社有种菜的,也有养羊的,那么喂羊工资的工资怎么入账呢,请老师们指点一下,谢谢
老师,我想问一下,银行贷款的贷款合同需要交印花税吗?还有银行利息收入需要计入营业外收入缴纳增值税吗?还是说这个营业外收入如果交增值税或者银行贷款合同需要缴纳印花税需要根据实际情况才缴纳税费,是哪种情况?
请问下,公司把车给卖了,开了销售发票,做账的时候贷方走固定资产清理科目,导致本月销售收入和税务比对不符,请问分录怎么做
老师,精斗云6-8月账没做,我没看直接做了9月的要怎么整呀,9月的账都快做完了
就是加工方老板不想开发票,才把他们工人工资抄上去。
加工方老板开加工费要交的税比扣个税多吧?
比扣个税多很多,如果不开票也只能这样了
如果社保查的严,做工资不缴纳社保就不合适了。
嗯 谢谢老师!
不客气,祝你工作顺利。