你好,要是你们支付的就是你们需要扣个税

老师比如说我7月份计提工资挂的制造费用,到月末的时候这个制造费用要结转吗?我们公司主要就是代加工生铁收取加工费,主料由加工方提供,我们才开始做要成本票,加工方就把款项转我们账上,我们再转支付给购货方购买焦炭,锰矿这些材料,然后他们开原材料的进项发票来给我们,我们又开销售矿产品,焦炭的销项发票出去,7月份销售收入是购进焦炭又销售出去,请问我这个月的制造费用,工人工资这些我要结转到什么科目去,是主营业务成本还是生产成本里面
老师好,我有一家石料厂的账 它是我们这边资源局审批之后,就可以在指定的这个地方去挖石头 挖回来的石头进行加工,变成石子,然后对公销售 那这个入库 和 结转成本怎么做呀 1万吨的石头可生产80%的石子,20%的石粉
我们工厂是做沙石销售的,鹅卵石加工成机砂和碎石然后销售出去,生产车间是承包给代加工方的,现在加工方要求我们公司从公账付他们工人工资然后抵加工费,有10多个工人,那这样操作要在我们公司申报个税吗?
老师好!我们公司是采砂场,采砂权是我们的,但是我们是让人给我们代加工洗砂然后卖,我现在提前收到加工发票,这是内账,那我能不能做借:生产成本—加工费,贷应付账款—某某?还有我们公司是小规模纳税人,那销售收入会计分录咋写呢?
就是说要人员就说在就说员工工资这一块呀,一定要达到十几个人以上,那么的话呢,我如果我们公司帮就说代。代付那个工资的话,那怎么操作啊,因为毕竟是就说加工,然后的话呢,嗯,你你没有买,就说你自己买那个特定工商险的话也是。劳务派遣那一那一方去买,我们公司的话,不可能说就是说帮这个员工去买的,对不对。那问题是我们发工资,我们发工资这样可以操作吗?就是说比如有大概五个人帮,就是说帮代发工资,然后剩下的。加工费呀,就给那个外包那一个人,那那五个人的话,那我们公司要不要帮他买,就说特定工商险,就是以我们公司的名义去帮他买,这样子就算就算。说是我们在职的员工。
本单位小企业单位,单位有一个专户,原本是付给劳务公司的,结果承包人套现去了。导致后面对公又重新付了一笔。相当于专户一次,对公一次。然后对公就挂起了预付账款这个科目。我怎么把它做平。
老师,请问这个专项报告到底是谁出??
个人独资企业之前几年都是亏损的,今年盈利200万交了60多万经营所得税,税后能提出多少利润
1月要交印花税,我12月忘记计提怎么办
有没有金蝶云星空系统的详细操作视频呀?
你好,汇算企业所得税的,有些费用没有发票,是不是在A105000里的(六、其他)调增?谢谢
我们是建筑施工企业,有一个项目涉及异地交税。。第4季度预缴企业所得税,公司亏损,但是不申请退税,留明年抵减预缴部分可以吗?
库存周转天数怎么算,需要哪些数据
请问老师,所得税表中,计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬是哪个明细的科目余额表
老师好 已经抵扣的发票冲红以后重开同样金额发票必须要做进项转出吗
可是我们公司没有买社保的,这样有风险吗?
这种偶尔申报的话是没问题的
一直和加工方合作星期,就会一直这样操作的,有什么税务风险吗?
这种情况,你们发放工资应该让对方给你们开发票才行
有十多个工人是开什么发票?
对方给你们开加工费的发票呀
按理我们给对方加工费对方给我开加工费发票的,可是对方不肯开,然后对方还要求我们先垫付他们加工工人工资和电费,到时抵加工费。
这种情况就是应该开加工费的,和你们发工资是两回事
老师帮我策划一下怎么和老板去提意见?不会有税务风险?
可以和老板说一下,这几个人不是你们的员工,如果按照工资申报的话,会涉及到社保的问题
我们公司目前也没有给自己员工买社保的,因为我们湖南买社保三险合一了必须得一起买,费用太多了,就没有买。这样税务会查吗?
你不买社保的话,肯定是存在风险的,将来如果是查的话,肯定是能查到的
签合同时说不提供加工费发票的,如果叫对方开发票要多少个税点?
如果对方是小规模的话,增值税税率是1%
是个人承包的,包头请了十多个工人做事。这个开票怎么开?
这个给你们开加工费的发票就可以
对方开加工费要缴个人所得税吗?
要是个人开票的话是需要缴纳的