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老师,七月份留底抵欠税的金额在纳税申报表哪里填写

2024-08-14 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-14 13:10

同学,你好 《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》第31栏“本期缴纳欠缴税额”填写“纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额和留抵税额抵减的增值税欠税额,不包括缴纳入库的查补增值税额,也不包括实际抵减的滞纳金的金额。

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快账用户4141 追问 2024-08-14 13:16

但是本期并没有实际缴纳,8月份缴纳的欠税

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齐红老师 解答 2024-08-14 13:16

同学,你好 你申报7月份的时候,正常申报,就是不缴纳

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快账用户4141 追问 2024-08-14 13:18

老师,其他附表还用填数吗

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齐红老师 解答 2024-08-14 13:20

同学,你好 不需要的

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快账用户4141 追问 2024-08-14 13:23

老师,但是是七月份在税务局办的抵欠的业务

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快账用户4141 追问 2024-08-14 13:23

老师那31行还用填吗

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齐红老师 解答 2024-08-14 13:29

同学,你好 不需要填

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你好 ;《增值税纳税申报表》(主表)相关栏次的填报口径作如下调整:(一)第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“当期在20栏“期末留抵税额”减去抵减欠税额后的余额数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。 ;到时看你地方是否需要申请留底抵欠的
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