你好,同学 不能计入分红,没有直接的持股关系, 可以计入成本支付,或者服务费

尊敬的老师,您好!我初次干财务,基础薄弱,单位主营打水井,通过招投标承揽工程,在去年承揽了10眼财政项目为牧区牧民打井工程,合同中只约定了每眼机井5万元,10眼机井共计50万元;另外,合同中没有约定自筹资金一项,要求每一眼机井,老乡向我单位交自筹资金0.5万元,10眼井自筹资金共计5万;验收完工后,我单位开具增值税发票50万元,我单位肯定可以把财政拨下来的工程款这块资金50万元确认收入,对另外一块自等资金5万元是否可以确认收入?因为我们的主管局要求把5万的牧民自等资金中的2万元转给本糸统的其他单位,另外的自等资金3万,主管局允许我单位自由支配(这3万肯定是属于我单位的款项了),请问:①在老乡向我单位交来自筹资金共计5万时,怎样记会计分录?时隔几个月后②转给本糸统的其他单位的自筹资金2万元,怎样记会计分录?③确认留到本单位支配的3万元自筹资金,怎样记会计分录?
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
老师好,我单位和别的单位(我们两个单位都是集团底下的子公司)合着做沙石类的采购与销售,大家都出150万的资金,别的单位把钱转给我单位,由我单位给对外签合同,资金都从我单位过,最后有利润了给他们单位分红,这样做可以吗?有什么风险吗?收到150万和给他们分红时怎么做账?
老师公司员工股权激励是什么意思
老师请问下出口关单运输方式是物流园区,有没有什么特殊处理
老师好,开貝农产品收购发票支付信息栏填写现金支付,会有风险吗
老师,发票开票额度可以增加吗
请问老师,给员工购买保险了,然后后面那个嗯项目到期了,然后保险就申请退款,等于说又退了一点钱,那我这个退款要怎么做呢?民间非营利组织。
个体户给员工发工资走对公,必须交社保吗?
老师,一辆车提20年折旧可以吗
老师,现在发现1月20日过了,有一家小规模企业没有报税,社保也没用报,现在要怎么处理
老师你好,我接过来的账代账那边没有给我做一月份的账,科目余额表上还有应付职工薪酬,我是不是要先发12月份的工资再计提1月份的工资
老师,请问下,一个员工工资是16000,然后扣多少个税,啥附加扣除都没有?
那他们出资的150万可以算入股吗
这样的话,也可以的
如果算入股怎么做账?到时我们两家出个协议说清有利润了怎么分可以吗
借银行存款 贷实收资本 按照入股的分录
那个单位不是我们的股东,还是用实收资本吗
什么时候给他们分红
可以用资本公积科目的,同学