用于集体福利,进项不能抵扣

老师,我们湖北天创卖货给上海凯瑞斯,找物流公司开了一张运输发票,实际是买来的发票(由于天创电子税务局发票额度一直提不起来,所以老板就搞证据,到时候好跟专管员讲,本来没有物流票的) 现在有三个问题 第一、天创需要跟物流公司签运输合同吗? 第二、这张物流票我们没有从天创账户转账给物流公司,因为这个物流公司之前欠老板另外一个公司的钱,所以就这样抵扣了(或许抵扣过程更复杂),这个处理方法行吗?如果不行,您建议我们怎么做?如果行,如何入账?(我们办公室的人说老板其他的公司都是这么操作,不可能发票、转账都能一一对上,或者说基本不会一一对应上,如果专管员问起来,就靠自己去编合理的理由) 第三、这张发票如何入账,进销售费用吗?那另外一个科目呢?
你好老师,公司给员工买的几千块钱过节礼物如月饼粽子之类的,天虹商场开的专票可以抵扣进项?
老师好,公司主营业务是生猪代养服务的,自建厂房后的成本主要就是工资及水电费等一些管理费,现在请问一下:1、像我们这种收入开什么票?开票的税率是多少? 2、目前我们是建设期,部分工程承包出去,承包方开专票是否可以抵扣或者进成本,给我们开几个点票?前期建设期将来作为固定资产入账,政策上是否有固定资产投资的补贴? 3、我们这是县招商引资项目是否有相关补贴? 4、如果开票是否电子票就行? 5、养殖行业属于免税项目,我们只做人工水电场地,代养费是否免税? 6、建设期的账务处理是怎样的?是否全部进入在建工程,阶段性开票来之后怎么入账?
老师,你好,钢材贸易行业,公司年销售额1800万左右,一般纳税人,主要卖圆钢,黑棒,六角棒,平时还会涉及加工,给客户切成要求的长度; 问: 第一,加工费,老板会通过买进项票开材料进来,然后加工费给客户开材料出去,这种属于虚开吗? 第2,不含税进货,一个月可能会涉及几万,也是通过买进项票,然后给客户开出去,涉及虚开吗? 第3,供应商的发票不对应开进去,我依据供应商的不对应清单开出去,涉及虚开吗? 第4,有2个客户每月开票,都要求多开发票; 公司有专门的税务代账会计,我作为内账会计和开票员,这个公司有风险吗? 听说今年主要查开票经济,钢材贸易行业也是高风险行业,希望老师告知风险点,和是否有责任?如果规避?
老师,以前年度损益,这个科目大家是怎么理解的。 假如盈利了的话,把收入做到以前年度损益里面, 那这个是怎么来缴税的呢?
生产型企业 塑料包装机 5万元应该属于什么固定资产 入哪一类
老师,请问一下,我们有些退货,钱退了,对方嫌麻烦不开红字发票,我是不是照常入帐,不管它。
老师,在实际工作中,安装烤箱,只提供安装服务,税率是多少,我之前一直开的劳务的发票,,大概开了150万,从2021年,可能税率使用错误了,是不是该开建筑服务,我单位没有任何资质,现在怎么处理
老师请问,房开公司企业所得税季度申报第19行特定业务计算的应纳税所得额怎么填写
企业所得税季度申报表的职工薪酬填哪几个月的?是4-6还是1-6月
老师,公司买一台电脑,计提折旧,预计残值为0可以吗?还是必须有残值?
个人所得税申报里面的社保金额跟实际扣缴的金额差了3块钱的话,工资表怎么出账?
老师,一般企业的利润要控制在多少,这个业务才能做啊?老板让我算下利润
老师你好我作为小规模纳税人我开的票是1%的专票,这种另外两个点我要计入营业外收人吗,刚季报的时候给我提示(您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[14623.21]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。)这个我要记入营业外收入吗
什么样福利费用进项可以抵扣呢
集体福利要申报个税吗
集体福利,通常要申报个税
福利费用,通常进项都不可以抵扣
按照福利品的全额来申报?还是和工资薪金一起申报?
是和工资薪金一起申报
哦,如果买了那些商品开的专票用于哪个科目比较好,算办公费用?
办公用品,低耗品,是可以正常抵扣的