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老师你好我作为小规模纳税人我开的票是1%的专票,这种另外两个点我要计入营业外收人吗,刚季报的时候给我提示(您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[14623.21]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。)这个我要记入营业外收入吗

2026-07-15 10:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-15 10:45

同学,你好
不计入营业外收人

这个提示不用管

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同学,你好
不计入营业外收人

这个提示不用管
2026-07-15
如果你开的是1%这里不要填写减免的2%
2026-04-15
需要处理,要补做分录把 13516.99 元增值税优惠收益记到 “营业外收入” 或 “其他收益”,让账务和申报数据匹配,避免差异
2025-10-21
营业外收入填账面实际做的营业外收入就行
2025-10-15
检查一下你做账的营业外收入是否正确,是正确的就忽略不管
2026-01-15
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