咨询
Q

21年做了一笔分录,借方应收账款,贷方主营业务收入跟销项税,结果现在发现主营业务收入当时填错了多填了一千块,导致销项税额减少了一千块,这个进行调整的话怎么做分录啊,但是应收账款的总额是正确的

2024-08-15 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-15 16:09

你好!你这个应该借主营业务收入,贷销项税

头像
快账用户6297 追问 2024-08-15 17:16

但是主营业务收入是多报了1000,是要贷借方主营业务收入-1000吗

头像
齐红老师 解答 2024-08-15 17:18

你好!借方是正数,你写贷方就负数

头像
快账用户6297 追问 2024-08-15 18:03

啊如果主营业收入在借方是正数不是导致收入更加变多了吗

头像
齐红老师 解答 2024-08-15 18:04

你好!借方正数是表示减少了。贷方才是增加

头像
快账用户6297 追问 2024-08-15 18:04

哦哦哦好的感谢

头像
齐红老师 解答 2024-08-15 18:06

你好!不用客气的了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好!你这个应该借主营业务收入,贷销项税
2024-08-15
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)155339.81—146788.99, 贷:以前年度损益调整—主营业务收入155339.81—146788.99
2022-03-21
您好,借:预收账款 (负) 贷:主营业务收入 (负) 2个分录综合就是 借:银行 贷主营业务收入贷 应交销项税
2025-05-09
借以前年度损益调整6 应交税费进项税额,4贷应收账款10
2022-01-26
您好 贷:以前年度损益调整 -13000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 13000 借:利润分配-未分配利润 13000 贷:以前年度损益调整 13000
2021-01-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×