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你好,老师 请问一下,我是供应商 开数电(专票)发票给客户 现在客户不打款给我们 客户把发票入账标记了,那我是不是就不能直接开红字发票,我是 8月1号刚开票

2024-08-15 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-15 16:20

同学你好 对的 直接诶开红字发票

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快账用户3796 追问 2024-08-16 07:21

直接开红字发票,如果对方发票入账了,那我发起 也要对方确认是吗

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齐红老师 解答 2024-08-16 07:48

同学你好 对的 数电发票的红字就是一方开另一方确认 这样就开好了

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快账用户3796 追问 2024-08-16 07:49

如果对方不肯确认怎么办

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齐红老师 解答 2024-08-16 07:50

协商好了你可以让他们开你们确认

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快账用户3796 追问 2024-08-16 07:53

对方不打款给我们,发票又想拿去抵扣

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齐红老师 解答 2024-08-16 07:56

这个数电发票就是这样 你们开了红字发票信息表他不确认这个红字就不成功 只能和对方协商

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同学你好 对的 直接诶开红字发票
2024-08-15
你好;   你可以开专票的哇; 你代开专票或者 申请专票回来自己开就行了。    
2022-06-08
你好 对的,是这么做的。
2021-01-28
学员你好,10月28号开的发票给客户,11月初客户退发票回来了(客户还没有认证发票),你可以先开正确的给客户,再开红票,红票不需要给客户
2022-11-12
同学你好 对的 这样就可以了
2022-07-20
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