同学你好 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项

老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
公司为检测公司,客户是在5月10日银行转账付款600,发票是5月8日开具给对方的,这个记账凭证怎么写?我的方式是借银行存款某某银行600,贷应收账款某某公司600是不是不对
一家公司可以同时设置往来预付账款和应付账款吗?比如上个月预付了这家公司的货款5万元,这个月收到发票金额是10万元,入账时我是这么做的您看可以吗?借:原材料10万元 贷:预付账款5万元(冲销上月预付的) 贷:应付账款5万元(未付的)
老师,5月现金收款的预付款1000,后面客户又改对公转账了,怎么冲销5月的这个凭证,5月是借库存现金,贷应收账款
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,5月29号收到一张进账票是13167.22,款已付,5月没有销项票,5月做记账凭证是借:预付账款,贷银行存款等6月或者7月冲减,还是借:库存商品,应交税费,贷:应付账款
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
老师,这个1000不用入账了,相当于退回去了,是冲销之前的分录,还是做一笔现金支付的分录?你在说什么啊老师
那你就做 借应收账款 贷现金 我以为你要抵消呢 退回的话做借应收账款贷现金
不可以直接冲销5月现金收款的分录是吧老师,直接做现金支付的分录
你们退现金回去直接冲就可以