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一般纳税人只收到专票 10 万。款项没有收到的会计分录怎么写?

2024-08-18 08:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-18 08:03

你好,如果是采购原材料 借原材料 应交税费-应交增值税进项税额 贷应付账款

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快账用户1019 追问 2024-08-18 08:06

是主营业务收入。

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齐红老师 解答 2024-08-18 08:27

借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 结转成本借主营业务成本贷库存商品

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快账用户1019 追问 2024-08-18 08:34

你这答的[擦汗]只有借 贷呢?第一问题就说了是收入你答库存商品。

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齐红老师 解答 2024-08-18 08:36

已经写贷方了,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

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齐红老师 解答 2024-08-18 08:37

结转成本的你虽然没问,但为了业务的连贯性,我还是为你解答了

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你好,如果是采购原材料 借原材料 应交税费-应交增值税进项税额 贷应付账款
2024-08-18
您好,反着 了,收到发票是要付钱的,不是收钱的 借:原材料等 进项税 贷:应付账款
2024-08-18
一、采购库存商品时,分录是: 借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款(或银行存款) 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项) 贷:银行存款
2023-01-04
您好, 可以按照普票做 账借成本费用 贷银行存款。
2021-02-07
同学你好,这是一般计税,收500万元专用发票,计算增值税时,2000*9%/(1+9%)-500*3%/(1+3%)=165.14-14.56=150.58万元,分录,借,应收账款等科目,2000万元,贷,主营业务收入,1834.86万元,应交税费-应交增值税-销项,165.14万元。收到分包发票,借,主营业务成本等科目,485.44万元,应交税费-应交增值税-进项,14.56万元,贷,银行存款等科目,500万元。
2022-10-02
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