290*入库单价 结转这个成本的

老师,我上个月购进一批药品,因为发票没有回来,先做暂估入库,入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示:核算的单价不能小于零,这个是什么原因?红冲暂估必须要做相同会计分录红字负数吗?
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师,您好,我在计算主营业务成本的时候,怎么细分每个产品的单位成本啊?我自己做了之后发现不对,我把总成本除以总数量,得出的每个产品单位成本都一样啊?可是我们销售合同每个产品单价都不一样,有些相差还挺大,那这样我是不是做错了?
老师,我们去年有一张销项发票上面的单价和数量和品名开错了,总金额没问题,然后现在想让对方红冲,然后重新开具发票,单价,数量,还要增加一个产品,总金额还是跟红冲的发票总金额一样的,这样可以么?会给对方造成什么影响么?目前让对方开红字信息表过来我们红冲,对方不愿意了
你好,老师。上个月数量120单价410,是错误的。跨月红冲数量-120单价-410,又重新开蓝字发票数量410单价120。这样的话上个月的产品单价高。这个月的主营业务收入光有数量290金额一正一负正好.这样的话生产成本表怎么做,还有这个分录怎么写
老师,建筑企业付款时银行转账备注写错了项目名称,这个怎么办
张三社保公积金由甲公司购买申报,劳动合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
小金丸 商品规格是4*12g/瓶,供应商随货同行单的规格也是4*12g/瓶,但供应商给我们开的发票是4瓶*1.2g/瓶,请问这个发票可以收吗
老师 请问广告参考学堂什么行业实操学习,电商推广费用,我们会找代理商合作,新公司就属于代理商之类的,确认下是学哪个行业的
张三社保公积金由甲公司购买申报,合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
老师请问广告公司属于参考什么行业学习
25年审计完后和原来报表有不同确认了一笔收入,审计顺不用我做调整分录,调表不调账,那我可不可以在汇算清缴时就调增收入,还按原报表报呢?
财务软件,费用退回,做贷方是否无法识别
张三社保公积金由甲公司购买申报,工资由甲公司发放,但资金由其原单位乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?
国外客户在中国采购零件,让中国的供应商来生产,再以中国供应商的名义出口国外客户,我们公司仅仅是指导中国供应商生产环节的技术指导,但是这个服务费是国外客户来付款,这种情况下我们提供的技术指导能以出口服务的名义免增值税吗
290件不用做到生产成本表中,完工入库的分录借 库存商品 290件 单价就是正确的那个单价来入库是这样吗
你好对的 是这么做的。
那完工入库借库存商品 贷什么呢?
借库存商品 贷生产成本,自己生产的。
这个月没有销售这个产品,那生产成本表做上这个产品。
你以前的库存不是吗?没有入库吗?
老师,我能直接借库存商品 贷主营业务陈成本吗
这个冲成本 你这个是啥意思
上个月的成本肯定高,这个单品。这个月这个产品没有销售(一正一负金额抵没有了)光有数量。如若在生产成本不知道怎么分录按什么分配销售额还是按数量分配
成本核算用什么方法?
每个单品的销售金额(不含税)/总的销售额(不含税)
你这个成本核算方法是什么的?
按销售额
成本花了100块钱,然后按照你这个算法算出来是120,那怎么解决。
弄不明白。
那现在需要怎么算呢
你现在库存商品明细账 单价多少 就看这个
就是大概5月份的单价还是147,可到6月份的单价就445.增加了很多
单价怎么算出来的? 自己生产的是直接材料加直接人工加分摊的制造费用。