你好,借银行存款 贷专项应付款 借在建工程 贷银行存款 借专项应付款 贷资本公积
甲企业2018年1月2日收到市财政专项拨款00000元,用于科学实验楼的建设2018年3月1日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付职工工资500000元,其他支出160000元。2018年12月31日建设完工,交付使用。2018年12月31日,拨款结余返还要求:编制甲企业相关会计分录。
甲企业2022年1月2日收到市财政专项拨款3000000元,用于科学实验楼的建设。2022年3月1日开始建设,共消耗工程物资2340000元,支付职工工资500000元,其他支出160000元。2022年12月31日建设完工,交付使用。2022年12月31日,拨款结余返还。要求:编制甲企业相关会计分录。
政府给政府成立的房开企业(具有建筑资质,属国有企业)专项应付款,然后建的是市政工程,然后这个房开企业拿钱,到在建,完工,移交政府,会计分录如何做?
老师,麻烦请问一下,有关国企代政府建的项目,该如何做账,1、收到专项资金,2、支付给承包方 3、收到承包方发票,4、工程完工 等整体账务
政府给下设国有企业拨付工程款,专项资金完全用于工程建设,工程完工后入企业资产。请问老师从收到付再到转资产,分录怎么记
定期定额什么时候不用自行申报。
老师,本季度销售收入10650,税务局弹出来的报表没有印花税,这个需要交吗,不懂,
老师,请问营业执照地址怎么更改
老师 公司员工工作时脚砸脚了 由社保局还是公司赔付
公司买的货物运输险(产品发货时的保险),是做到管理费用-其他保险呢,还是销售费用呢
老师,单位建设的化粪池只给办公楼排污使用,可以把化粪池的成本记到办公楼里边吗?
定期定额申报完增值税后,定期定额自行申报怎么申报
老师,民非企业,老板申请支付物业费5000,附的合同是物业4000和供暖费1000,发票回来的是物业及供暖费共计5000,可以把这5000直接入管理费用-房租里吗?
请问中级职称考试操作说明在哪里查看
老师好,建筑公司存在异地施工,上月预交了2%的增值税和附加税,这月该怎么报税呢?账务该如何处理呢?
这个要交税吗 想要走递延收益科目 应该怎么记呢
上述资本公积可以换成递延收益,递延收益再分期转入营业外收入。 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。
记 营业外收入 自动结转本年利润是吗
是的,要结转到本年利润
之前 记得是 借 银行存款 贷 营业外收入 借 在建工程 贷 银行存款 sw说错了
sw说一次性记入营业外收入不合适吗
说19年记得不对 不应该计入营业外收入 说应该记主营收入
主营业务收入就不合适了