你好,你单位是需要视同销售交增值税、附加税、印花税、所得税。
老师,你好,我们是一般纳税人公司,之前有个单位借公司90万用来买固定资产,我做的帐是其他应收款,现在那个单位买的是设备,不要了,给公司了,我该怎么做账??谢谢老师
老师你好,我们是景区,就是有一个单位去年打了一笔钱30000到我们公司,当时备注的补助然后我直接计入营业外收入了,这个月老板说这30000是该单位存在我们账户要买农产品的钱,已经从公司账户打还给对方了,接着对方因为买了我们公司产品马上又打了一笔20000货款到账,这个要分别怎么入账呀?我之前做错的账怎么调呢?
老师您好,我单位把才使用一年购买的一辆车卖给股东了,原价70万左右,按照35万卖给了股东,股东已经打款到公司,税务局说我们卖价低了,按照50万核定的价格让我们我们交税,个税按照50万—35万=15万,按照这个数缴纳,需要调整报表,请问老师该怎么做账呀
老师你好,我们让工厂打版做出来一些商品,例如一共做了N款产品,这些产品做出来之后工厂会会把样品拿给我们核对,然后这些样品核对之后已经没有用处了,但是有些客户需要用很低的价格购买我们这些样品,老板说可以卖出去,所以收了客户比较低的金额,请问客户支付的这部分金额应该使用什么科目处理呢?(这些样品供应商是不会收取我们公司任何样品费的,样品放在我们公司是任由我们处理的,但是这些样品我们是不会进行入库处理的,因为也不能作为正常商品出售,只是有些客户需要类似的产品就以非常低的价格半卖半送一样给他而已,可以理解为处理出售这些样品了)
老师,你好! 我单位,买了一个8万左右的办公场所摆的礼品,送给了客户,我们单位做为礼品,应该交哪些税?
我们是做工程的,拿来发票,入了工程成本的办公费。也没有视同销售交纳税款,这是23年的发票。老师,现在怎么处理?
你好 现在补进来就可以
我们建筑企业,9%。如何补这部分税,按13%补增值税?还是?
你好 13%的 销售货物的
老师,这部分钱企业所得税汇算时还用(扣除是按60%入成本,40%调增交税吗?)
需要的这个可以全额抵扣。
不需要的这个可以全额抵扣。
今天汇算时,因为不想退税,所以调增了成本(包括这部分),老师,还用交税?
你好,这个不需要交税的
这部分用交人所得税吗?
送给客户,这个客户是个人吗?如果是的话,需要交偶然所得20%。
老板说是送客户,具体送给谁,做为会计真的不知道。
不清楚的,那做不了。
如果是放在自己办公场所,如果处理?
放在办公场所是做什么用的?他也得有一个用途,不是吗?
摆件。放在老扳办公室。可以做办公用品处理吗?
可以的,可以这么做的。
这种情况,需要交哪些税?
这种情况下不需要交税的。